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内部审计
高校内部审计制度若干法律问题研究
中国石油企业内部审计质量控制系统研究
上市公司内部审计问题研究
IT环境下的内部审计实践探讨
工业企业内部控制审计体系的构建与实施
企业集团内部审计理论创新与实务分析
高等院校内部审计问题研究
内部审计的价值增值功能研究
四川省地方高校内部审计现状与发展趋势研究--基于45所高校及相关管理部门问卷调查的分析
基于公司治理的四川日报报业集团内部审计思考
操作风险导向内部审计模式研究--基于商业银行的视角
风险导向内部审计研究
我国保险公司内部审计参与风险管理探析
GRACE集团公司战略发展内部审计运用研究探索
报业集团风险管理内部审计研究
基于AHP的中韩企业内部审计绩效比较研究
农业银行NJ县支行内部审计体系设计
构建以内部审计为核心的内部控制框架体系
铁路建设项目内部审计思考
公司治理框架下我国内部审计相关问题研究
内部审计机构在我国上市公司中的定位问题研究
某省电网公司内部审计的创新研究
论通过内部审计实现内部控制的有效执行
风险导向内部审计理论与运用
中国铁通内部审计模式研究
企业内审外包决策问题研究
公司治理导向内部审计研究
加强和完善建设银行内部审计研究
平衡记分卡在内部审计部门绩效评估中的应用研究--基于中国移动贵州分公司的案例分析
公司治理中内部审计的角色定位和职能重构
企业内部审计与外部审计相互协作研究
内部审计参与风险管理相关问题研究
ABC公司内部审计研究
企业内部审计外包决策系统研究
我国上市公司内部审计有效性研究--基于监督职能视角
关于内部审计外部化的理性分析
供应链内部审计方法研究及其在汽车企业的应用
完善THKJ股份有限公司内部审计对策研究
持续审计在我国内部审计中运用的探析
我国风险管理审计存在的问题及对策
中美高校内部审计问题比较研究
寿险公司非现场审计体系研究
我国企业内向型管理审计研究
高校内部审计信息化建设研究
华天集团内部审计优化研究
公立高等学校内部审计质量控制研究
如何发挥内部审计在国有制造业中作业的探讨
AY公司内部审计研究--建立价值增值的管理导向型内部审计的思考
ZZ大学内部审计风险防范研究
企业集团管理审计相关问题研究
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