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内部审计
中国内部审计的发展现状、问题及对策
塔里木油田公司内部控制审计应用研究
公司内部审计制度安排研究
内部审计在外包风险管理中的角色和应用
内部审计准则的国际比较研究
关于国有企业内部审计环境的思考
内部控制及其影响下的审计博弈分析
风险导向内部审计若干问题研究
实施ERP企业内部审计问题研究
论内部审计与公司治理
电力企业集团内部审计相关问题研究
我国企业内部审计体制的研究
芜湖卷烟厂内部审计研究
内部控制评价问题初探
内部审计职业风险分析
民营企业内部审计探讨
内部控制环境研究
高校内部审计风险及控制
国有商业银行内部审计信息系统研究
我国内部审计外部化问题研究
国有商业银行内部审计制度研究
交通企业内部审计监督研究
辽河油田公司内部审计风险的防范对策研究
论企业内部审计的改善
企业内部控制的研究
内部审计在企业中的应用与探索
内部审计中绩效评估问题研究
我国企业内部审计的产生发展过程及趋势研究
打造强有力的国有企业内部审计
内部审计体制研究
内部审计外部化研究
HEAVEN股份有限公司内部审计体系的建立与运作
关于加强我国企业内部审计的研究
在现代企业制度下加强企业集团的内部审计工作
内部审计在企业风险管理中的作用
中央银行内部审计运作机制研究
论我国股份公司内部审计的现状、问题及对策
基于集团管理控制目标的内部审计应用研究--以FE集团为例
基于风险视角的内部审计研究
JZ供电公司内部审计风险及控制研究
我国内部审计外包相关问题研究
构建企业内部绩效审计评价指标体系研究
PICC贵州省分公司内部审计制度问题及对策
内部审计模式对审计收费的影响
美的集团内部审计制度改进研究
基于利益相关者价值观的内部审计模式研究
上市公司审计委员会设立与有效性的实证研究
内审部门独立性对盈余管理影响的实证研究
我国企业内部审计外包问题的实证研究--基于对广东省部分企业的数据调查
现代企业风险管理审计应用研究
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