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农业银行NJ县支行内部审计体系设计

摘要第1-5页
Abstract第5-9页
1 导论第9-15页
   ·选题背景第9-10页
   ·研究目的和意义第10-11页
   ·研究思路及方法第11-13页
   ·论文结构和框架第13-15页
2 内部审计的理论基础第15-30页
   ·内部审计的内涵及其职能第15-16页
   ·内部审计的特点第16-19页
   ·内部审计的范围和内容第19-21页
   ·农业银行内部审计设立的框架第21-23页
   ·当前国内外金融机构内部审计的现状分析第23-30页
3 农业银行NJ县支行内部审计存在的问题及原因分析第30-44页
   ·NJ县支行内部审计工作存在的问题分析第30-34页
   ·NJ县支行内部审计存在问题的原因分析第34-44页
4 农业银行NJ县支行内部审计体系设计第44-61页
   ·独立的内部审计体系设计原则第44-46页
   ·NJ县支行内部审计组织结构设计第46-51页
   ·支行内部审计权限职责设计第51-54页
   ·支行内部审计工作流程设计第54-56页
   ·内部审计业务管理制度设计第56-58页
   ·内部审计评价体系设计第58-61页
5 相关配套措施第61-69页
   ·加强部门间协作第61-63页
   ·加强农业银行专业化内部审计团队建设第63-65页
   ·完善内部审计制度第65-66页
   ·现代化技术手段建设第66-69页
6 结论第69-71页
参考文献第71-73页
致谢第73页

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