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供应链内部审计方法研究及其在汽车企业的应用

摘要第1-5页
Abstract第5-8页
第1章 绪论第8-16页
   ·研究背景第8-9页
   ·研究目的及意义第9-10页
   ·国内外的研究现状和不足第10-13页
     ·国内外的研究现状第10-13页
     ·国内外研究的不足第13页
   ·本文的研究方法和研究内容第13-16页
     ·研究方法第13-14页
     ·研究思路第14页
     ·研究结构框架第14-16页
第2章 相关理论综述第16-24页
   ·供应链相关理论第16-20页
     ·供应链的含义和结构第16页
     ·供应链管理的内容第16-17页
     ·供应链的风险管理第17-20页
     ·供应链的绩效评价第20页
   ·内部审计相关理论第20-22页
     ·内部审计第20-21页
     ·内部控制第21-22页
     ·内控测试第22页
   ·各理论对本文的支持关系第22-23页
   ·本章小结第23-24页
第3章 供应链内部审计方法研究第24-38页
   ·传统的内部审计方法和不足第24-26页
   ·供应链内部审计方法第26-34页
     ·供应链内部审计方法体系第26-27页
     ·风险识别和评估方法第27-29页
     ·供应链流程控制有效性评价方法第29-34页
     ·供应链流程绩效评价方法第34页
     ·剩余风险分析第34页
   ·供应链内部审计的特点第34-35页
   ·供应链内部审计的程序第35-37页
   ·本章小结第37-38页
第4章 供应链内部审计在汽车企业的应用第38-58页
   ·战略风险分析第38-41页
     ·组织经营模式及分析第38-39页
     ·外部威胁分析第39-41页
   ·流程的目标和业务活动第41-42页
     ·流程目标第41页
     ·流程活动第41-42页
   ·流程的风险识别和评估第42-44页
   ·流程控制的分析-供应链流程控制有效性评价体系的构建第44-54页
   ·流程绩效指标的评价第54-56页
   ·内部控制测试第56-57页
   ·剩余风险分析第57页
   ·本章小结第57-58页
结论第58-59页
参考文献第59-62页
附录 我国汽车企业供应链流程控制有效性评价体系调查问卷第62-68页
攻读学位期间发表的学术论文第68-69页
致谢第69页

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