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经济责任审计评价指标体系构建及其应用研究--以H县为例
我国上市公司审计委员会对外部审计机构履职问题研究--基于沪市上市公司信息披露资料分析
会计师事务所实施函证程序存在的问题及其改进建议
我国内部审计人员专业胜任能力调差研究
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上市公司关联交易审计存在的问题与对策研究--以Z公司为例
我国P2P审计必要性及风险问题研究--以人人贷为例
国有企业绩效审计评价指标体系问题研究
基于XBRL环境的持续审计方法研究--以A公司为例
增值型绩效审计问题研究--以A制造企业绩效审计为例
企业内部审计独立性对内部控制的影响
山西A焦化集团公司内部控制审计研究
内部审计参与企业风险管理相关问题研究
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我国行政问责制建设中的经济责任审计研究
内部审计增加高新技术企业价值--基于DH公司的案例研究
政府审计对央企上市公司价值影响--基于内外部监督视角
S会计师事务所现代风险导向审计的应用研究
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