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各类审计
青阳县政府投资项目绩效审计现存问题及对策研究
风险导向内部审计在HD公司的运用研究
DT会计师事务所审计风险控制研究
F公司审计项目重大错报风险评估研究
z市住房公积金中心绩效审计评价指标体系研究
A会计师事务所审计质量控制研究
W银行风险导向内部审计的应用研究
政府审计对央企上市公司治理效率影响的研究
地方政府经济责任审计运行效果研究
现代风险导向审计在ABC公司应用中的问题研究
现代风险导向审计下M公司重大错报风险评估研究
W医院负责人经济责任审计评价指标体系研究
现代风险导向内部审计在Z公司的应用研究
强制性内部控制审计执行效果研究--基于盈余管理程度和盈余操控方向视角
证券市场监管政策对审计质量的影响研究
政府审计效率影响因素研究--基于审计署特派办的经验证据
政府审计功能对财政资金安全的影响研究--基于地方审计机关的经验数据
风险导向内部审计在A公司的应用研究
安徽省省属企业内部经济责任审计研究--以AR企业为例
混合经济背景下PPP项目跟踪审计模式研究--以G项目为例
现代风险导向审计在识别财务舞弊中的应用研究--以参仙源为例
基于层次分析法的MG集团环境绩效审计评价指标体系构建的研究
县级公立医院领导干部经济责任审计评价指标体系研究--以安徽省A县人民医院为例
企业内部审计外部化管理研究--以Y公司为例
审计全覆盖背景下的审计机关统筹整合审计资源研究--以A财政资金审计为例
绿色经济背景下水环境治理绩效审计研究--以DC为例
我国市级政府预算绩效审计研究--以LA市预算审计项目为例
内部审计特征与信息透明度研究
内部审计质量与内部控制审计收费研究--基于我国中小板上市公司的证据
审计任期对审计质量的影响研究--基于不同会计师事务所规模角度
审计师对内部控制审计报告出具否定意见的行为研究--以银基烯碳为例
舞弊三角论在财务报表舞弊审计中的应用研究--以对H公司的审计为例
内部控制审计和财务报表审计的整合研究
整合审计流程优化研究
A公司风险导向内部审计模式应用研究
内部审计在国有企业公司治理中的功能研究
我国当代经济责任审计研究--以南京市江宁区为例
基于风险视角下的A公司内部审计问题研究
ZH事务所基于风险导向对A公司的审计策略研究
政府干预、媒体监督与审计意见关系研究--以紫金矿业公司为例
ZY学院内部审计风险管理研究
经济周期对审计风险的影响研究
国有能源企业风险导向内部审计优化研究--以Y公司合同管理项目为例
非审计服务与审计质量关系的实证研究--基于沪深A股上市公司
基于CMM的政府审计数字化管理系统能力成熟度分析--以WF市政府审计数字化管理系统为例
商业银行内部审计质量控制研究
文化事业单位领导干部经济责任审计评价体系研究--以XX广播电视单位为例
审计意见、审计质量与融资约束--基于产权性质视角
山东省公共投资绩效审计问题与对策研究
高速公路通行费预算绩效审计评价体系研究--基于辽宁省2015年高速路通行费数据
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