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各类审计
风险导向内部审计在铁路运输企业中的应用研究
TH会计师事务所审计风险控制研究
中外政府绩效审计评价标准差异分析
县级党政主要领导干部经济责任审计研究--以X市为例
会计师事务所转制对审计收费的影响分析
经济责任审计的腐败治理效果研究--基于高管(高官)腐败治理视角
地缘联系、审计任期与审计意见的风险传递--基于会计重述视角
内部审计质量对企业竞争力的影响研究
双重审计制度演变及其经济后果研究--基于开放H股审计市场角度
国家审计腐败治理功能的理论分析和实证研究--基于国家廉政体系视角
事务所转制对审计质量影响研究
政府审计腐败治理功能与治理效果研究
石油企业内部审计信息化问题研究
ZH集团内部审计实施问题的研究
基于注册会计师说服策略的审计谈判研究
特殊普通合伙制改制对审计师声誉的影响
上市公司审计意见影响因素实证研究
金融危机前后公司风险对审计收费的影响研究
会计师事务所规模与审计质量的相关性研究
我国审计市场的审计质量影响因素研究--基于我国事务所转制视角
审计委员会设立对审计质量的影响研究
注册会计师审计质量影响因素的研究
内部审计模式对公司治理效果影响的研究
内部审计质量对财务报告质量的影响研究
上市公司审计质量影响因素研究--基于沪市A股数据验证
大型公共建筑节能审计实施框架研究--基于问卷调查的分析
审计专业误判及对策研究--基于178份有效调查问卷
环境信息披露对CPA审计影响的实证研究
审计师声誉作用机制研究--基于行政监管和市场机制的视角
国企背景上市公司A公司的绩效审计研究
地方党政领导干部经济责任同步审计评价指标体系构建研究
兰州亚太股份集团公司内部审计系统优化研究
西宁市公共财政审计的优化对策研究
修正药业集团内部审计问题研究
企业内部审计优化策略研究--以河北钢铁集团公司为例
武钢集团增值型内部审计案例研究
AA大学内部审计质量控制体系构建研究
华锐风电案审计风险研究
关联方交易审计风险控制研究
天丰节能审计案例研究
长春市C区基层领导经济责任审计问题研究
免疫系统论视角下的JTKG集团内部审计问题研究
会计师事务所审计质量与企业盈余管理的实证研究
国有企业领导人员经济责任审计评价指标体系研究
审计委员会特征对内部控制缺陷影响研究
A寿险公司内部审计绩效评价研究--基于平衡计分卡角度
A公司分包结算审计价值最大化研究
外部审计、产权性质和高管薪酬粘性--以沪深两市A股上市公司为例
中央企业违规招标现状分析与审计对策
我国民间审计报告改进研究
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