民营上市公司内部审计研究--以浔兴股份为例
摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-9页 |
第1章 绪论 | 第9-16页 |
·研究背景分析及意义 | 第9-11页 |
·研究综述 | 第11-14页 |
·西方内部审计研究综述 | 第11-13页 |
·我国内部审计研究综述 | 第13-14页 |
·本文研究思路与整体架构 | 第14-16页 |
·研究的思路与方法 | 第14-15页 |
·整体架构 | 第15-16页 |
第2章 内部审计相关理论分析 | 第16-28页 |
·内部审计定义的演变及启示 | 第16-19页 |
·ⅡA内部审计定义的演变及启示 | 第16-18页 |
·我国内部审计定义的演变 | 第18-19页 |
·内部审计职能 | 第19-20页 |
·内部审计的内容 | 第20-22页 |
·内部审计组织的基本模式 | 第22-24页 |
·内部审计与公司治理及内部控制的关系 | 第24-28页 |
·关于公司治理 | 第24页 |
·关于内部控制 | 第24-26页 |
·公司治理与内部控制的关系 | 第26页 |
·内部控制与内部审计的关系 | 第26-27页 |
·公司治理与内部审计的关系 | 第27-28页 |
第3章 民营上市公司内部审计框架构建 | 第28-35页 |
·民营上市公司的界定 | 第28页 |
·民营上市公司股权结构特征 | 第28-29页 |
·民营上市公司治理特征 | 第29-30页 |
·民营上市公司内部审计发展动因 | 第30-31页 |
·民营上市公司内部审计存在的问题与困难 | 第31页 |
·民营上市公司内部审计框架构建 | 第31-35页 |
·构建适合民营上市公司特性的内部审计组织模式 | 第32-33页 |
·民营上市公司内部审计的业务体系设计 | 第33-35页 |
第4章 浔兴股份内部审计工作实践 | 第35-44页 |
·浔兴股份基本概况 | 第35-39页 |
·浔兴股份历史沿革 | 第35-36页 |
·浔兴股份公司股权结构 | 第36-37页 |
·浔兴股份经营问题分析及应对 | 第37-39页 |
·浔兴股份内部审计组织模式与业务开展 | 第39-44页 |
·浔兴股份内部审计组织模式的演变 | 第39-41页 |
·浔兴股份内部审计业务的开展 | 第41-43页 |
·浔兴股份内部审计工作的启示 | 第43-44页 |
第5章 研究结论 | 第44-46页 |
参考文献 | 第46-48页 |
致谢 | 第48-49页 |
卷内备考表 | 第49页 |