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各类审计
我国上市公司财务报表审计与内部控制审计整合研究--以博瑞科技公司为例
企业风险管理审计研究--以工商银行风险管理审计为例
基于“免疫系统论”下的政府绩效审计研究
我国低碳审计若干问题研究
我国碳减排审计问题研究
基于协同视角的经济责任审计问题研究
卓越绩效管理审计-B集团初步应用理论与实务分析
舞弊风险高估倾向对舞弊审计资源配置的影响研究
政府问责制建设中的经济责任审计问题探讨
我国政府投资项目绩效审计问题探析
我国上市公司内部审计机构设置问题探讨
我国注册会计师审计中审计期望差距的弥合
我国注册会计师审计质量控制探讨
审计行业专门化对会计师事务所变更的影响及后果
审计合谋的预警模型研究
CC集团内部审计问题研究
非审计服务对审计质量影响的实证研究
内部控制审计、内部控制重大缺陷与审计费用
征地拆迁跟踪审计研究--以济南市征地拆迁工程为例
中石油销售企业经济责任审计评价指标体系研究
审计任期与非审计费用对审计独立性的影响
持续审计研究--以C移动公司为例
社会资本、政治关系与审计质量
内部审计外包与公司绩效--基于混合面板数据的实证研究
基于平衡计分卡的经济责任审计评价指标体系构建研究--以M化工公司为例
经济责任审计流程优化研究
审计职业声誉受损对会计师事务所影响的研究
A电器公司风险导向内部审计模式构建研究
国家审计“免疫系统”功能实现途径及其效应分析
我国审计师声誉与IPO抑价关系研究
福建省县、市长任期经济责任审计综合评价指标体系研究
市场化进程、审计质量与盈余公告效应
基于价值增值的高校内部审计研究
集团公司内部审计与公司治理
国有企业内部审计委派制模式研究
M公司内部控制审计问题研究
国有M公司经济责任审计评价指标体系研究
B银行XX支行内部审计问题研究
街道办事处党政领导干部经济责任审计评价研究
政府投资建设项目审计控制研究--基于“某网球中心工程”案例分析
地方政府投融资平台审计研究
国有企业领导人任期经济责任审计评价体系的完善--以XX企业为例
美国政府绩效审计及我国之借鉴
政府基础设施投资项目绩效审计评价指标体系的研究
中小板企业股权结构对审计质量影响的实证研究
审计意见与内部控制质量相关性研究
国家治理,国家审计与国家经济安全
审计市场结构与审计行为研究:来自中国证券市场的经验证据
内部控制审计对上市公司财务报告审计意见类型的影响研究--基于沪深两市上市公司2011年的数据
可持续发展观下的环境责任审计研究
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