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B银行XX支行内部审计问题研究

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-9页
绪论第9-11页
   ·选题背景第9页
   ·选题的目的和意义第9-10页
   ·研究内容与方法第10-11页
     ·研究内容第10页
     ·研究方法第10-11页
第1章 内部审计的理论概述第11-14页
   ·内部审计的内涵与特点第11-12页
     ·内部审计的内涵第11页
     ·内部审计的特点第11-12页
   ·内部审计的范围和内容第12-14页
     ·内部审计的范围第12-13页
     ·内部审计的内容第13-14页
第2章 B银行XX支行内部审计现状及存在的问题第14-21页
   ·B银行及其内部审计概况第14-15页
     ·B银行概况第14页
     ·B银行内部审计概况第14-15页
   ·当前国内外银行业内部审计的现状比较分析第15-17页
     ·国际银行内部审计的现状第15-17页
     ·国内银行内部审计的现状第17页
   ·B银行XX支行内部审计存在的问题分析第17-21页
     ·内部审计工作混乱第17-18页
     ·内部审计的执行效果不明显第18-19页
     ·内部审计过程中存在违规和渎职现象第19页
     ·内部审计工作效率低下第19-21页
第3章 B银行XX支行内部审计存在问题的原因分析第21-27页
   ·内部管理不够重视第21-22页
   ·问题处理制度不健全第22-24页
   ·缺少审计人才培训机制第24-25页
   ·机构控制失效第25-26页
   ·审计技术不足第26-27页
第4章 B银行XX支行内部审计有效运行的对策第27-32页
   ·加强部门间协作第27-29页
     ·加强与人力资源管理部门合作第27-28页
     ·注重与法规部门协作第28-29页
   ·加强B银行专业化内部审计团队建设第29页
   ·完善内部审计制度第29-30页
   ·强化现代化技术手段建设第30-32页
结束语第32-33页
参考文献第33-35页
致谢第35页

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