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芜湖卷烟厂内部审计研究

摘要第1-4页
Abstract第4-7页
引言第7-8页
1 内部审计概述第8-13页
 1.1 内部审计的定义第8页
 1.2 内部审计的特征第8-10页
 1.3 内部审计的功能第10-13页
2 芜湖卷烟厂内部审计的现状第13-24页
 2.1 芜湖卷烟厂内部审计的历史沿革第13页
 2.2 芜湖卷烟厂内部审计的主要内容第13-24页
  2.2.1 财务审计第13-17页
  2.2.2 基建工程审计第17-20页
  2.2.3 经济合同审计第20-23页
  2.2.4 专项审计第23-24页
3 芜湖卷烟厂内部审计面临的挑战第24-32页
 3.1 外部环境的变化对内部审计提出了更高的要求第24-26页
  3.1.1 国家要求强化内部审计职能第24-26页
  3.1.2 烟草行业要求加大内部审计力度第26页
 3.2 内部环境变化加大了内部审计风险第26-32页
  3.2.1 造假舞弊更趋复杂化第26-28页
  3.2.2 企业生产管理更趋信息化第28-29页
  3.2.3 内审监督环节更趋多样化第29-32页
4 完善芜湖卷烟厂内部审计的思路第32-41页
 4.1 应对芜湖卷烟厂内部审计进行更合理定位第32-34页
  4.1.1 内部审计是企业内部管理的组成部分第32-33页
  4.1.2 内部审计的最终目的符合企业根本利益第33页
  4.1.3 管理控制职能是内部审计的基本职能第33-34页
 4.2 应进一步拓展内部审计范围第34-36页
  4.2.1 服务型审计第35页
  4.2.2 管理审计第35-36页
  4.2.3 内部控制制度审计第36页
  4.2.4 经营审计第36页
 4.3 应建立芜湖卷烟厂内部审计新的理念第36-38页
  4.3.1 建立“起点介入、关口前移、全程跟踪”的管理理念第36-37页
  4.3.2 建立“系统设计、化整为零、各个击破”的实施理念第37-38页
 4.4 应提升企业内部审计人员素质第38-41页
结论第41-42页
致谢第42-43页
参考文献第43页

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