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各类审计
经济责任审计评价系统研究
四川省地方高校内部审计现状与发展趋势研究--基于45所高校及相关管理部门问卷调查的分析
企业领导人经济责任审计评价指标体系研究
基于公司治理的四川日报报业集团内部审计思考
政府绩效审计评价标准研究
建立以内控评价为基础的经济责任审计研究
操作风险导向内部审计模式研究--基于商业银行的视角
注册会计师审计准则与国际审计准则比较研究
现代风险导向审计模式下的重大错报风险评估研究
政府审计公告制度研究
风险导向内部审计研究
我国保险公司内部审计参与风险管理探析
GRACE集团公司战略发展内部审计运用研究探索
基于平衡记分卡的企业绩效审计评价研究
审计任期与审计质量认知关系的实证研究--基于投资者反应的视角
政府经济责任审计研究
报业集团风险管理内部审计研究
中国与欧洲国家政府审计比较研究
基于AHP的中韩企业内部审计绩效比较研究
企业内向型管理审计分析
高风险行业审计意见影响因素研究--来自上海证券交易所的证据
试论我国政府审计风险的形成、模型构建及控制
中国证券审计市场集中度研究
农业银行NJ县支行内部审计体系设计
平衡记分卡下政府绩效审计评价指标研究
现代审计风险模型及其应用研究
政府投资项目绩效的审计研究--以青岛市为例
公共环境项目绩效审计评价指标体系研究
风险导向环境管理审计程序研究
基于社会福利视角的政府投资项目绩效审计研究
构建以内部审计为核心的内部控制框架体系
基于持续经营考虑下非标准审计意见对中国证券市场的市场反应
铁路建设项目内部审计思考
公司治理框架下我国内部审计相关问题研究
内部审计机构在我国上市公司中的定位问题研究
供电分公司模式下任期经济责任审计量化评价体系研究
电网建设工程项目全过程跟踪审计研究
某省电网公司内部审计的创新研究
4A中的审计决策自适应系统
中国独立审计声誉机制失效研究
论通过内部审计实现内部控制的有效执行
效益审计对策研究--以重骑集团为例
风险导向内部审计理论与运用
中国铁通内部审计模式研究
国有企业绩效审计评价指标体系构建--基于改进的平衡记分卡
审计职业判断、持续经营不确定性与判断质量检验
财政绩效审计的现状、问题与对策研究
会计电算化下审计研究
公告制度下的国家审计风险管理研究
企业内审外包决策问题研究
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