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各类审计
我国上市公司审计意见购买研究
内部审计质量对企业价值增值的实证研究
会计师事务所审计任期与审计质量相关性研究
上市公司审计定价影响因素研究--基于行业比较角度
治理型内部审计在X省监狱系统企业中的应用研究
基于平衡计分卡的长沙市烟草公司内部审计绩效考核研究
审计委员会特征与盈余管理相关性研究
我国A股不同板块审计收费现状分析
公司内部控制风险对审计收费的影响研究
应对突发公共事件中的国家审计问题研究
基于风险导向审计理念的税务稽查研究
我国上市公司财务重述与独立审计质量
现代风险导向的并购审计风险研究
风险导向审计模式确立前后我国审计市场行为、结构和效率的比较
基于“免疫系统”功能理论对SL市县委书记审计的研究
乡镇领导干部经济责任审计评价研究
上市公司财务报告内部控制审计研究
邮政储蓄银行内部审计体制研究
内部控制流程错弊敏感性对内部控制评估影响研究
机构投资者与审计师选择--基于机构投资者类型角度的实证分析
上市公司变更会计师事务所与审计意见改善动机的关系研究--来自中国证券市场上的经验证据
审计市场结构与审计质量相关性研究
基于审计市场结构的审计质量的研究--以合并为研究视角
审计师变更与审计意见的相关性研究
低碳经济下企业社会责任审计研究
经验与激励因素对审计判断中肯定性倾向的影响
财政资金绩效审计问题研究
我国上市公司内部审计质量相关问题研究
HT集团公司增值型内部审计研究
内部审计激励机制优化研究--以M军工研究院为例
操作风险计量方法在内部审计中的应用
石油企业领导人员经济责任审计评价体系探索
政府公共权力国家审计监控研究
政府审计治理功能研究--理论分析、实证检验与实现对策
审计质量、审计师声誉与债务融资成本--来自中国A股市场的经验证据
诉讼风险对审计师变更影响的实证研究--来自我国A股上市公司的经验证据
上市公司法律风险对审计收费和审计意见类型影响的实证研究
会计师事务所行业专长与审计报告及时性的实证研究--来自我国A股上市公司的经验证据
审计意见、信息披露质量对银行贷款利率的影响
会计师事务所规模与审计质量关系--基于A股主板市场数据的研究
寻租视角下的IPO市场审计师选择行为研究
上市公司治理结构与审计师变更的实证研究
企业财务舞弊特征与审计方法研究
会计师事务所声誉与企业价值的关系--来自我国IPO市场的经验证据
公司治理、信息透明度对审计费用影响的实证研究
审计委员会特征与财务重述关系的实证研究--基于A股上市公司的经验数据
声誉、内部监督与审计质量--管理者与审计师博弈的实验研究
金融危机环境下我国商业银行的内部审计研究
上市公司成长性与审计质量的相关性研究
民营上市公司的政治联系、审计师选择与公司价值
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