YUM集团中国事业部内部控制有效性的研究
摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-10页 |
第1章 绪论 | 第10-18页 |
·选题背景 | 第10-11页 |
·研究意义 | 第11-12页 |
·国内外研究综述 | 第12-16页 |
·国外研究综述 | 第12-15页 |
·国内研究综述 | 第15-16页 |
·小结 | 第16页 |
·研究思路与方法 | 第16页 |
·研究框架 | 第16-18页 |
第2章 内部控制的相关理论 | 第18-26页 |
·内部控制的涵义与特征 | 第18-19页 |
·内部控制的涵义 | 第18页 |
·内部控制的特征 | 第18-19页 |
·内部控制的目标与要素 | 第19-22页 |
·内部控制的目标 | 第19页 |
·内部控制的要素 | 第19-21页 |
·内部控制的目标与要素之间的关系 | 第21-22页 |
·内部控制有效性的评价体系 | 第22-26页 |
·内部控制的评价标准 | 第22-23页 |
·内部控制评价标准的适当性 | 第23-24页 |
·国际内部控制评价标准体系 | 第24-25页 |
·我国内部控制评价标准体系 | 第25页 |
·小结 | 第25-26页 |
第3章 YUM集团内部控制现状及问题分析 | 第26-34页 |
·YUM集团的简介 | 第26-27页 |
·YUM集团的内部控制的目标 | 第27-28页 |
·YUM集团内部控制的五要素 | 第28-31页 |
·YUM集团的内部控制环境 | 第28-29页 |
·YUM集团的内部控制活动 | 第29-30页 |
·YUM集团的风险评估 | 第30-31页 |
·YUM集团的内部信息与沟通 | 第31页 |
·YUM集团的内部监控 | 第31页 |
·YUM集团在内部控制有效性的评价 | 第31-34页 |
·YUM集团内部控制活动的范围有限 | 第32页 |
·对内部控制环境的认知存在局限性 | 第32-33页 |
·内部控制中的风险预警机制不够完善 | 第33页 |
·对信息系统的内部控制存在疏漏 | 第33-34页 |
第4章 强化YUM集团内控有效性的对策 | 第34-60页 |
·YUM集团内部控制活动的改进 | 第34-43页 |
·扩大内部控制活动的范围及环节 | 第34-35页 |
·消除控制活动流程中的盲点 | 第35-38页 |
·完善控制活动中跨部门的流程 | 第38-42页 |
·控制活动改进后的有效性评估 | 第42-43页 |
·YUM集团文化与内部控制环境相结合 | 第43-49页 |
·YUM集团企业文化与内控目标的结合 | 第44-45页 |
·YUM集团企业文化与绩效的结合 | 第45-47页 |
·YUM集团企业文化与控制环境结合的有效性评估 | 第47-49页 |
·YUM集团风险预警机制的完善 | 第49-54页 |
·企业风险预警机制 | 第49-50页 |
·建立预警机制的处理程序 | 第50-52页 |
·以识别风险作为风险预警的目标 | 第52-54页 |
·YUM集团在现代信息系统中控制的加强 | 第54-60页 |
·现代信息技术环境 | 第54页 |
·信息技术的实施与控制 | 第54-56页 |
·YUM在信息系统控制中的改进 | 第56-60页 |
第5章 总结与展望 | 第60-63页 |
·本文的主要研究结论及建议 | 第60-62页 |
·加快内部控制理论与实践的结合 | 第60-61页 |
·提高企业管理者及员工对内部控制的重视程度 | 第61页 |
·将信息系统的管理控制纳入到内部控制中 | 第61页 |
·加强企业风险管理意识,建立风险预警机制 | 第61-62页 |
·本文研究存在的不足 | 第62页 |
·需要进一步研究的问题 | 第62-63页 |
参考文献 | 第63-65页 |
附录 | 第65-74页 |
附录A YUM集团内部控制五要素评估工作表 | 第65-72页 |
附录B YUM集团内部控制体系总体评估表 | 第72-74页 |
致谢 | 第74-75页 |
个人简介 | 第75页 |