KH制药公司内部控制研究
摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-9页 |
目录 | 第9-11页 |
1. 绪论 | 第11-15页 |
·研究背景和意义 | 第11-12页 |
·论文的写作思路和研究方法 | 第12页 |
·论文的基本内容和框架 | 第12-14页 |
·论文的预期贡献与不足 | 第14-15页 |
2. 文献综述 | 第15-23页 |
·国外文献综述 | 第15-16页 |
·国内文献综述 | 第16-21页 |
·从理论视角研究内部控制 | 第17-19页 |
·从实证视角研究内部控制 | 第19-21页 |
·文献述评 | 第21-23页 |
3. 内部控制基本理论 | 第23-33页 |
·内部控制的发展历程 | 第23-26页 |
·国外内部控制发展的历史沿革 | 第23-25页 |
·我国内部控制的发展历程 | 第25-26页 |
·内部控制的内涵 | 第26-30页 |
·内部控制的目标 | 第27-28页 |
·内部控制主体 | 第28-29页 |
·内部控制要素 | 第29-30页 |
·内部控制的局限性 | 第30页 |
·我国中小企业内部控制现状 | 第30-33页 |
4. KH制药公司内部控制及问题分析 | 第33-49页 |
·KH公司基本情况 | 第33-35页 |
·KH公司内部控制现状 | 第35-39页 |
·KH公司内部控制问题分析 | 第39-49页 |
·基于控制要素视角 | 第39-44页 |
·基于内部控制具体案例的视角 | 第44-49页 |
5. 强化KH制药公司内部控制制度的政策建议 | 第49-73页 |
·优化公司的内部控制环境 | 第49-53页 |
·完善公司治理 | 第49-51页 |
·制定发展战略 | 第51-52页 |
·加快人力资源建设 | 第52-53页 |
·重塑企业文化 | 第53页 |
·加强风险预警与防范 | 第53-54页 |
·重构内部控制流程 | 第54-71页 |
·加强全面预算管理 | 第55-62页 |
·注重资金内部控制 | 第62-67页 |
·完善资产管理流程 | 第67-71页 |
·打造信息沟通平台 | 第71-72页 |
·完善内部监督制度 | 第72-73页 |
参考文献 | 第73-77页 |
后记 | 第77-78页 |
致谢 | 第78页 |