摘要 | 第1-8页 |
Abstract | 第8-9页 |
第一章 引言 | 第9-16页 |
1 研究背景与研究意义 | 第9-10页 |
·研究背景 | 第9页 |
·研究意义 | 第9-10页 |
2 研究综述 | 第10-13页 |
·国内研究现状 | 第10-12页 |
·国外研究现状 | 第12-13页 |
·小结 | 第13页 |
3 研究内容 | 第13-14页 |
4 研究方法与技术路线 | 第14-15页 |
·研究方法 | 第14页 |
·技术路线 | 第14-15页 |
5 研究创新点 | 第15-16页 |
第二章 相关基础理论 | 第16-22页 |
1 内部控制理论 | 第16-18页 |
·内部控制的概念 | 第16页 |
·内部控制原则 | 第16页 |
·内部控制理论的发展过程 | 第16-17页 |
·内部控制要素 | 第17-18页 |
2 全面风险管理理论 | 第18-22页 |
·全面风险管理的概念 | 第18-19页 |
·全面风险管理的程序 | 第19-20页 |
·全面风险管理与内部控制的关系 | 第20页 |
·全面风险管理导向的内部控制体系 | 第20-22页 |
第三章 公立医院内部控制现状 | 第22-33页 |
1 公立医院内部控制调查 | 第22-23页 |
·调查问卷的类型 | 第22页 |
·调查问卷的设计 | 第22页 |
·调查问卷的发放数量与回收数量 | 第22-23页 |
2 公立医院内部控制调查问卷的结果分析 | 第23-29页 |
·被调查人员的个人信息及组织基本情况分析 | 第23-24页 |
·公立医院内部控制现状分析 | 第24-26页 |
·公立医院内部控制评价 | 第26-29页 |
3 公立医院内部控制存在的问题 | 第29-31页 |
·内部控制环境弱化 | 第30页 |
·抵御风险能力弱 | 第30页 |
·控制活动多为制度执行不力 | 第30-31页 |
·信息与沟通不畅 | 第31页 |
·内部审计不能充分发挥职能 | 第31页 |
4 公立医院内部控制存在的问题的原因分析 | 第31-33页 |
·内部控制的固有局限 | 第31-32页 |
·公立医院产权模糊 | 第32页 |
·管理层内部控制意识薄弱 | 第32-33页 |
第四章 全而风险管理导向的公立医院内部控制体系的优化 | 第33-50页 |
1 公立医院存在的风险 | 第33-35页 |
·内部风险 | 第33-34页 |
·外部风险 | 第34-35页 |
2 公立医院全而风险管理的制约因素 | 第35-36页 |
·医疗行业的特殊性质 | 第35-36页 |
·患者认知的局限性 | 第36页 |
·法律法规制约 | 第36页 |
3 全而风险管理导向的公立医院内部控制体系的优化 | 第36-50页 |
·全而风险管理导向的公立医院内部控制目标 | 第37-38页 |
·全而风险管理导向的公立医院内部控制原则 | 第38-39页 |
·优化全而风险管理导向的公立医院内部控制要素 | 第39-50页 |
第五章 结论 | 第50-52页 |
1 研究结论 | 第50页 |
2 研究局限 | 第50-51页 |
3 研究展望 | 第51-52页 |
参考文献 | 第52-55页 |
附录 | 第55-57页 |
攻读硕士学位期间取得的学术成果 | 第57-58页 |
致谢 | 第58页 |