中文摘要 | 第1-4页 |
ABSTRACT | 第4-6页 |
前言 | 第6-7页 |
一、内部审计及发展 | 第7-15页 |
(一) 内部审计简介 | 第7-10页 |
(二) 内部审计发展 | 第10-15页 |
二、金川集团公司现有内部审计模式及存在的缺陷 | 第15-21页 |
(一) 金川集团内部审计发展历程 | 第15-17页 |
(二) 金川集团现有内部审计模式及存在的缺陷 | 第17-21页 |
三、金川集团公司内部审计模式优化的意义与基础 | 第21-23页 |
(一) 金川集团内部审计模式优化的意义 | 第21-22页 |
(二) 金川集团内部审计模式优化的基础 | 第22-23页 |
四、金川集团公司内部审计模式优化 | 第23-51页 |
(一) 金川集团内部审计模式优化原则 | 第23-24页 |
(二) 金川集团内部审计战略定位与框架设计 | 第24-27页 |
(三) 金川集团内部审计运作实施方式优化 | 第27-51页 |
五、优化方案的评价与组织实施 | 第51-55页 |
(一) 优化方案的评价 | 第51-53页 |
(二) 优化方案的组织实施 | 第53-55页 |
参考文献 | 第55-56页 |
后记 | 第56页 |