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金川集团有限公司内部审计优化模式研究

中文摘要第1-4页
ABSTRACT第4-6页
前言第6-7页
一、内部审计及发展第7-15页
 (一) 内部审计简介第7-10页
 (二) 内部审计发展第10-15页
二、金川集团公司现有内部审计模式及存在的缺陷第15-21页
 (一) 金川集团内部审计发展历程第15-17页
 (二) 金川集团现有内部审计模式及存在的缺陷第17-21页
三、金川集团公司内部审计模式优化的意义与基础第21-23页
 (一) 金川集团内部审计模式优化的意义第21-22页
 (二) 金川集团内部审计模式优化的基础第22-23页
四、金川集团公司内部审计模式优化第23-51页
 (一) 金川集团内部审计模式优化原则第23-24页
 (二) 金川集团内部审计战略定位与框架设计第24-27页
 (三) 金川集团内部审计运作实施方式优化第27-51页
五、优化方案的评价与组织实施第51-55页
 (一) 优化方案的评价第51-53页
 (二) 优化方案的组织实施第53-55页
参考文献第55-56页
后记第56页

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