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基于ERM的兰州石化公司治理型内部审计研究

中文摘要第1-4页
ABSTRACT第4-6页
一、导论第6-9页
 (一) 研究背景第6-7页
 (二) 研究意义第7页
 (三) 主要研究内容与思路第7-9页
二、相关理论及其应用第9-19页
 (一) 内部审计相关理论及发展第9-13页
 (二) 公司治理框架下的现代内部审计-治理型内部审计第13-14页
 (三) ERM理论及其应用第14-17页
 (四) 国有企业内部审计存在的问题第17-19页
三、兰州石化公司内部控制与内部审计现状分析第19-23页
 (一) 兰州石化公司概况第19页
 (二) 兰州石化公司内部控制及风险管理现状分析第19-20页
 (三) 兰州石化公司内部审计现状及存在问题分析第20-23页
四、构建基于 ERM的兰州石化公司治理型内部审计第23-41页
 (一) 内部审计全面参与企业风险管理第23-25页
 (二) 进一步拓展内部审计对象及范围第25-33页
 (三) 充实内部审计主体第33-34页
 (四) 内部审计职能向治理型拓展第34-35页
 (五) 改进内部审计的技术和方法第35-39页
 (六) 改进内部审计沟通方式第39-41页
五、兰州石化公司治理型内部审计的实施安排第41-45页
 (一) 治理型内部审计的实施基础及内容第41-43页
 (二) 实施治理型内部审计应注意的问题第43-45页
参考文献第45-46页
致谢第46页

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