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论公司治理中的内部审计与国资监管

摘要第1-5页
Abstract第5-6页
目录第6-8页
1 总论第8-15页
   ·研究背景和目的第8-9页
   ·文献探讨第9-13页
   ·研究思路第13-15页
2 公司治理中的内部审计第15-27页
   ·理论基础第15-22页
   ·内部审计在我国实施的现状第22-25页
   ·内部审计实施困难的原因分析第25-27页
3 公司治理中的国资监管第27-39页
   ·理论基础第27-32页
   ·国资监管的实施现状第32-36页
   ·国资监管缺陷的原因分析第36-39页
4 案例分析第39-51页
   ·新加坡淡马锡控股(私人)有限公司第39-43页
   ·我国某地级国有资产管理体系第43-48页
   ·案例对比分析第48-51页
5 内部审计与国资监管的结合第51-58页
   ·国有资产管理体系的完善第51-53页
   ·内部审计的设置第53-55页
   ·国资监管对内部审计的利用第55-58页
6 研究结论第58-60页
   ·本文结论第58页
   ·研究局限性第58-60页
注释第60-62页
参考文献第62-64页
后记第64页

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