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民营企业内部审计研究

摘要第1-7页
ABSTRACT第7-11页
第1章 导论第11-16页
   ·问题的提出第11-12页
   ·国内外研究动态第12-13页
   ·本文研究结构与内容第13-16页
第2章 我国民营企业内部审计的发展历程及特点第16-23页
   ·我国民营企业的发展历程及特点第16-20页
   ·我国民营企业内部审计的发展历程及特点第20-23页
第3章 民营企业内部审计存在的问题及原因分析第23-31页
   ·民营企业内部审计存在的问题第23-26页
   ·影响民营企业内部审计的原因分析第26-31页
第4章 民营企业内部审计系统的构建第31-40页
   ·准确定位第31-34页
   ·合理设置内审机构第34-36页
   ·改进内部审计方法第36-38页
   ·提高内审人员素质第38-40页
第5章 民营企业内部审计系统的优化第40-47页
   ·改变观念 提高认识第40-41页
   ·促进民营企业产权结构多元化第41-43页
   ·促进民营企业管理模式现代化第43-44页
   ·完善法律体系 加强行业指导第44-47页
第6章 民营企业内部审计案例分析第47-60页
   ·广厦集团内部审计的发展历程及成果第47-48页
   ·广厦集团内部审计工作的现行策略第48-56页
   ·广厦集团内部审计工作的经验总结第56-60页
第7章 结束语第60-61页
致谢第61-62页
参考文献第62-64页
在读期间发表的学术论文与研究成果第64页

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