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中小企业内部控制问题研究

摘要第1-5页
Abstract第5-8页
1 绪论第8-14页
   ·研究背景第8-9页
   ·研究意义第9-10页
   ·文献分析第10-11页
   ·创新点第11页
   ·研究的内容和技术路线第11-14页
     ·研究内容第12-13页
     ·研究技术路线第13-14页
2 内部控制制度理论研究第14-20页
   ·国外有关国家内控制度理论研究第14-17页
   ·国内有关内部控制理论研究第17-18页
   ·中小企业内部控制框架构造第18-20页
     ·中小型公司的内控概念描述第18-19页
     ·中小企业内部控制框架构建第19-20页
3 中小企业内部控制的问题分析第20-24页
   ·中小企业的特征第20页
   ·中小企业内部控制存在的问题第20-21页
   ·中小企业内部控制原则第21-22页
   ·中小企业内部控制关键点控制第22-24页
     ·对应收账款的控制第22-23页
     ·现金流量预算控制第23页
     ·实物资产控制第23-24页
4 解决中小企业内部控制问题的对策第24-28页
   ·完善控制环境第24-25页
   ·细分控制目标第25-26页
   ·改善控制技术第26-27页
   ·强化内部监督第27-28页
5 A公司内部控制问题实例分析第28-42页
   ·公司简介第28-30页
     ·A公司概述第28-29页
     ·A公司的组织结构概况第29-30页
   ·公司内部控制分析第30-39页
     ·内部控制环境第30-31页
     ·风险评估第31-32页
     ·内部控制活动第32-39页
     ·信息交流与沟通第39页
     ·监督管理机制第39页
   ·公司内部控制存在的相关问题及改进建议第39-42页
     ·公司组织结构设置不完善第39-40页
     ·缺少风险评估制度第40页
     ·内部控制活动执行不力第40-41页
     ·缺失监督制度和内审制度第41-42页
6 结论和进一步研究的建议第42-45页
   ·结论第42-43页
   ·进一步研究的建议第43-45页
参考文献第45-47页
后记第47-48页
在学期间发表论文第48-49页
详细摘要第49-54页

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