摘要 | 第1-7页 |
Abstract | 第7-11页 |
第1章 绪论 | 第11-23页 |
·选题背景、研究意义及目的 | 第11-15页 |
·选题背景 | 第11-12页 |
·研究意义 | 第12-14页 |
·研究目的 | 第14-15页 |
·国内外研究综述 | 第15-20页 |
·国外研究现状 | 第15-17页 |
·国内研究概况 | 第17-20页 |
·研究思路 | 第20页 |
·研究方法 | 第20-21页 |
·研究内容和主要创新点 | 第21-23页 |
·研究内容 | 第21-22页 |
·主要创新点 | 第22-23页 |
第2章 HC 公司基本情况 | 第23-27页 |
·HC 公司简介 | 第23-24页 |
·HC 公司组织机构 | 第24页 |
·HC 公司经营理念、目标和宗旨 | 第24-25页 |
·行业背景 | 第25页 |
·HC 公司固定资产内部控制的作用和地位 | 第25-27页 |
第3章 HC 公司固定资产内部控制基本概况 | 第27-39页 |
·HC 公司固定资产的界定及特征 | 第27-29页 |
·固定资产的界定 | 第27-28页 |
·固定资产的特征 | 第28-29页 |
·HC 公司固定资产管理分工与职责 | 第29-30页 |
·公司固定资产相关财务报告数据 | 第30-31页 |
·公司固定资产内部控制的主要流程与内容 | 第31-39页 |
·固定资产取得环节内部控制制度 | 第32-33页 |
·固定资产使用环节内部控制制度 | 第33-36页 |
·固定资产升级改造环节内部控制制度 | 第36-37页 |
·固定资产处置环节内部控制制度 | 第37-39页 |
第4章 HC 公司固定资产内部控制存在的问题及原因分析 | 第39-50页 |
·HC 公司固定资产内部控制主要评价方法 | 第39-40页 |
·HC 公司固定资产内部控制存在的问题 | 第40-45页 |
·固定资产取得环节内部控制存在的问题 | 第40-43页 |
·固定资产使用环节内部控制存在的问题 | 第43-44页 |
·固定资产升级改造环节内部控制存在的问题 | 第44页 |
·固定资产清查环节内部控制存在的问题 | 第44-45页 |
·固定资产处置环节内部控制存在问题 | 第45页 |
·公司固定资产内部控制存在问题分析 | 第45-50页 |
·结合固定资产属性分析 | 第45-46页 |
·结合内部控制理论分析 | 第46-50页 |
第5章 HC 公司固定资产内部控制存在问题的解决方案 | 第50-66页 |
·完善固定资产内部控制制度及流程 | 第50-61页 |
·完善固定资产取得环节内部控制制度及流程 | 第50-55页 |
·完善固定资产使用环节内部控制制度及流程 | 第55-59页 |
·完善固定资产升级改造环节内部控制制度及流程 | 第59-60页 |
·完善固定资产清查环节内部控制制度及流程 | 第60-61页 |
·完善固定资产处置环节内部控制制度及流程 | 第61页 |
·加强人员培训和考评 | 第61-62页 |
·编制岗位说明书 | 第62-64页 |
·建立固定资产内部控制制度执行的监督与评价机制 | 第64页 |
·建立独立的内部控制审核管理机构 | 第64页 |
·建立内部控制监督制度 | 第64页 |
·建立内部控制与相关人员绩效评价之间的联系 | 第64-65页 |
·加强固定资产内部控制的信息化管理 | 第65-66页 |
第6章 结论 | 第66-68页 |
参考文献 | 第68-71页 |
致谢 | 第71-72页 |