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HC公司固定资产内部控制问题及对策研究

摘要第1-7页
Abstract第7-11页
第1章 绪论第11-23页
   ·选题背景、研究意义及目的第11-15页
     ·选题背景第11-12页
     ·研究意义第12-14页
     ·研究目的第14-15页
   ·国内外研究综述第15-20页
     ·国外研究现状第15-17页
     ·国内研究概况第17-20页
   ·研究思路第20页
   ·研究方法第20-21页
   ·研究内容和主要创新点第21-23页
     ·研究内容第21-22页
     ·主要创新点第22-23页
第2章 HC 公司基本情况第23-27页
   ·HC 公司简介第23-24页
   ·HC 公司组织机构第24页
   ·HC 公司经营理念、目标和宗旨第24-25页
   ·行业背景第25页
   ·HC 公司固定资产内部控制的作用和地位第25-27页
第3章 HC 公司固定资产内部控制基本概况第27-39页
   ·HC 公司固定资产的界定及特征第27-29页
     ·固定资产的界定第27-28页
     ·固定资产的特征第28-29页
   ·HC 公司固定资产管理分工与职责第29-30页
   ·公司固定资产相关财务报告数据第30-31页
   ·公司固定资产内部控制的主要流程与内容第31-39页
     ·固定资产取得环节内部控制制度第32-33页
     ·固定资产使用环节内部控制制度第33-36页
     ·固定资产升级改造环节内部控制制度第36-37页
     ·固定资产处置环节内部控制制度第37-39页
第4章 HC 公司固定资产内部控制存在的问题及原因分析第39-50页
   ·HC 公司固定资产内部控制主要评价方法第39-40页
   ·HC 公司固定资产内部控制存在的问题第40-45页
     ·固定资产取得环节内部控制存在的问题第40-43页
     ·固定资产使用环节内部控制存在的问题第43-44页
     ·固定资产升级改造环节内部控制存在的问题第44页
     ·固定资产清查环节内部控制存在的问题第44-45页
     ·固定资产处置环节内部控制存在问题第45页
   ·公司固定资产内部控制存在问题分析第45-50页
     ·结合固定资产属性分析第45-46页
     ·结合内部控制理论分析第46-50页
第5章 HC 公司固定资产内部控制存在问题的解决方案第50-66页
   ·完善固定资产内部控制制度及流程第50-61页
     ·完善固定资产取得环节内部控制制度及流程第50-55页
     ·完善固定资产使用环节内部控制制度及流程第55-59页
     ·完善固定资产升级改造环节内部控制制度及流程第59-60页
     ·完善固定资产清查环节内部控制制度及流程第60-61页
     ·完善固定资产处置环节内部控制制度及流程第61页
   ·加强人员培训和考评第61-62页
   ·编制岗位说明书第62-64页
   ·建立固定资产内部控制制度执行的监督与评价机制第64页
     ·建立独立的内部控制审核管理机构第64页
     ·建立内部控制监督制度第64页
   ·建立内部控制与相关人员绩效评价之间的联系第64-65页
   ·加强固定资产内部控制的信息化管理第65-66页
第6章 结论第66-68页
参考文献第68-71页
致谢第71-72页

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