Sinoma-jj公司财务控制研究
致谢 | 第1-6页 |
摘要 | 第6-7页 |
Abstract | 第7-10页 |
1 绪论 | 第10-17页 |
·问题的提出 | 第10页 |
·研究意义和目的 | 第10-11页 |
·国内外研究现状 | 第11-14页 |
·国外研究现状 | 第11-13页 |
·国内研究现状 | 第13-14页 |
·主要研究方法 | 第14-15页 |
·主要内容及框架 | 第15-17页 |
2 相关理论概述 | 第17-20页 |
·系统论 | 第17页 |
·控制论 | 第17-18页 |
·内部控制理论 | 第18-20页 |
3 Sinoma-jj 公司财务控制现状分析 | 第20-30页 |
·Sinoma-jj 公司简介 | 第20-21页 |
·Sinoma-jj 公司财务控制状况总体评价 | 第21-23页 |
·Sinoma-jj 公司财务绩效评价 | 第23-30页 |
·资金管理状况评价 | 第23-26页 |
·应收账款管理状况评价 | 第26-29页 |
·应付账款管理状况评价 | 第29-30页 |
4 Sinoma-jj 公司财务控制体系构建 | 第30-49页 |
·完善公司治理结构,构建良好的财务控制环境 | 第30页 |
·提高财务人员的风险管控意识和能力 | 第30-31页 |
·利用短期预警模型,规避财务风险 | 第31页 |
·以全面预算为基础,完善财务预算管理 | 第31-34页 |
·严格授权审批,加强货币资金的实时监控 | 第34-37页 |
·加强客户信用风险管理,提高应收账款回款率 | 第37-41页 |
·加强对供应商的集中管理,科学制定付款计划 | 第41-44页 |
·加强公司内外部财务信息的沟通 | 第44-45页 |
·建立自评与外审相结合的监督与评价体系 | 第45-49页 |
·建立以内审为中心,外审为保障的监督体系 | 第45-46页 |
·完善以自评为主,外评为辅的内控评价体系 | 第46-49页 |
5 结论与展望 | 第49-51页 |
·研究结论 | 第49-50页 |
·研究展望 | 第50-51页 |
参考文献 | 第51-53页 |
作者简介 | 第53-55页 |
学位论文数据集 | 第55-56页 |