前言 | 第1-9页 |
第一部分 中科院长春分院建设项目概况及内部审计存在的问题 | 第9-15页 |
一、中科院长春分院概况 | 第9-12页 |
二、长春分院内部审计的现状和问题 | 第12-15页 |
第二部分 中科院长春分院建设项目内部审计组织制度的完善 | 第15-20页 |
一、关于组织治理的理论 | 第15-16页 |
二、内部审计在组织治理结构中的作用 | 第16-17页 |
三、中科院长春分院内部审计组织机构的完善 | 第17-18页 |
四、内部审计部门人员的配备及职责的划分 | 第18-20页 |
第三部分 中科院长春分院建设项目内部审计的任务 | 第20-24页 |
一、总体任务 | 第20-21页 |
二、建设项目各阶段的审计任务 | 第21-24页 |
第四部分 中科院长春分院基建项目内部审计实际操作 | 第24-38页 |
一、基建项目审计的主要内容及审计要点 | 第24-35页 |
二、实施基建项目审计应注意的问题 | 第35-38页 |
第五部分 过渡阶段四权分离的审计模式尝试 | 第38-41页 |
一、与外部审计相结合的审计模式 | 第38-39页 |
二、提升基建审计工作质量的几点思考 | 第39-41页 |
结论 | 第41-42页 |
参考文献 | 第42-43页 |
论文摘要(中文) | 第43-45页 |
论文摘要(英文) | 第45-46页 |