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中国科学院长春分院建设项目内部审计制度的完善

前言第1-9页
第一部分 中科院长春分院建设项目概况及内部审计存在的问题第9-15页
 一、中科院长春分院概况第9-12页
 二、长春分院内部审计的现状和问题第12-15页
第二部分 中科院长春分院建设项目内部审计组织制度的完善第15-20页
 一、关于组织治理的理论第15-16页
 二、内部审计在组织治理结构中的作用第16-17页
 三、中科院长春分院内部审计组织机构的完善第17-18页
 四、内部审计部门人员的配备及职责的划分第18-20页
第三部分 中科院长春分院建设项目内部审计的任务第20-24页
 一、总体任务第20-21页
 二、建设项目各阶段的审计任务第21-24页
第四部分 中科院长春分院基建项目内部审计实际操作第24-38页
 一、基建项目审计的主要内容及审计要点第24-35页
 二、实施基建项目审计应注意的问题第35-38页
第五部分 过渡阶段四权分离的审计模式尝试第38-41页
 一、与外部审计相结合的审计模式第38-39页
 二、提升基建审计工作质量的几点思考第39-41页
结论第41-42页
参考文献第42-43页
论文摘要(中文)第43-45页
论文摘要(英文)第45-46页

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