首页--经济论文--经济计划与管理论文--会计论文--审计论文--各类审计论文--内部审计论文

商业银行内部控制模糊评审研究

第1章 绪论第1-10页
   ·选题背景第7-8页
   ·研究的目的及意义第8页
   ·研究的主要内容第8-9页
   ·研究的基本思路与技术路线第9-10页
第2章 国内外内部控制评审研究及问题第10-17页
   ·内部控制理论第10-12页
     ·国外内部控制理论的演变第10-12页
     ·国内内部控制理论的研究第12页
   ·国内外内部控制评审研究及存在的问题第12-17页
     ·国外内部控制评审研究第12-14页
     ·国内内部控制评审研究第14-15页
     ·国内外内部控制评审存在的问题第15-17页
第3章 商业银行内部控制评审及问题第17-29页
   ·商业银行内部控制第17-19页
     ·商业银行内部控制的现状第17页
     ·商业银行内部控制存在的问题第17-19页
   ·商业银行内部控制评审第19-21页
     ·商业银行内部控制评审的必要性第19-20页
     ·国内外商业银行内部控制评审研究第20-21页
   ·商业银行内部控制评审存在的问题第21-27页
     ·账表导向式内部控制评审第22页
     ·系统导向式内部控制评审第22-27页
   ·科学的内部控制评审方法的特点第27-29页
第4章 内部控制模糊评审理论第29-33页
   ·模糊评审模型第29-31页
     ·模糊评审一级模型第29-30页
     ·模糊评审多级模型第30-31页
   ·内部控制模糊评审第31-33页
第5章 商业银行内部控制模糊评审研究第33-49页
   ·M银行内部控制及其评审存在的问题第33-34页
   ·M银行贷款业务内部控制模糊评审研究第34-49页
     ·模糊评审步骤第34-35页
     ·贷款业务内部控制因素集的确定第35-36页
     ·贷款业务内部控制因素权重的确定第36-40页
     ·贷款业务内部控制评价集的确定第40页
     ·贷款业务内部控制一级模糊评审第40-44页
     ·贷款业务内部控制多级模糊评审第44-49页
第6章 结论第49-50页
参考文献第50-53页
致谢第53-54页
附录第54页

论文共54页,点击 下载论文
上一篇:不同交易机制下证券市场价格形成过程比较分析
下一篇:我国产业结构调整与利用外资