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某市公立医院审计报告与内部控制的研究

中文摘要第1-7页
Abstract第7-9页
文献综述第9-18页
 1. 相关概念第9页
 2. 审计综述第9-14页
   ·审计起源与发展第9-10页
   ·审计研究现状第10-12页
   ·公立医院审计实践现状第12-14页
 3. 内部控制综述第14-15页
   ·国内外内部控制的理论发展第14-15页
   ·公立医院内部控制研究现状第15页
 4. 内容分析法第15-18页
   ·内容分析法的定义及发展第15-16页
   ·内容分析法的应用第16-17页
   ·内容分析法应用于审计报告研究的探讨第17-18页
前言第18-21页
 1. 研究背景第18页
 2. 研究目的第18页
 3. 研究意义第18-19页
 4. 研究内容第19页
   ·建立分类条目框架第19页
   ·建立量化系统第19页
   ·分析资料第19页
 5. 研究方法第19-21页
   ·专家经验法第19页
   ·内容分析法第19-20页
   ·文献分析法第20-21页
1. 本研究资料来源第21页
2. 以内容分析法为工具对审计报告进行分析第21-26页
3. 公立医院审计报告问题的分布情况第26-38页
   ·审计报告问题分布的总体情况第26-28页
   ·公立医院审计报告中二级条目各类问题汇总情况第28-38页
结果与讨论第38-43页
 4. 内部控制框架下医院经济活动问题分析第38-41页
   ·控制环境第38-39页
   ·风险评估第39页
   ·控制活动第39-40页
   ·信息和沟通第40页
   ·内部监督第40-41页
 5. 建议与对策第41-43页
   ·改善医院内部环境第41页
   ·进行医院经济活动风险评估第41页
   ·控制医院活动第41-42页
   ·加强医院内部信息与沟通第42页
   ·强化内部监督第42-43页
 6. 本研究不足第43页
结语第43-44页
参考文献第44-47页
致谢第47-48页
个人简历第48页

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