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A公司内部控制案例研究

摘要第1-5页
Abstract第5-8页
1 绪论第8-10页
   ·研究意义及目的第8-9页
   ·研究思路及方法第9-10页
2 案例正文第10-16页
   ·公司简介第10-12页
   ·行业社会背景第12-13页
   ·管理问题描述第13-16页
     ·合同管理内控薄弱第13-14页
     ·应收账款控制混乱第14页
     ·存货管理混乱第14页
     ·公司内部控制制度及相关流程有待完善第14-16页
3 案例分析第16-34页
   ·理论依据第16-31页
     ·西方国家内部控制的发展第16-19页
     ·我国内部控制的发展第19-23页
     ·内部控制的定义第23-26页
     ·内部控制的要素第26-31页
   ·原因分析第31-34页
     ·合同管理问题分析第31-32页
     ·应收账款管理问题分析第32-33页
     ·存货管理问题分析第33-34页
4 A公司改进策略第34-43页
   ·合同管理的内部控制第34-36页
   ·改进应收账款内部控制第36-39页
   ·存货管理的内部控制政策第39-40页
   ·重建财务电算化系统第40-41页
   ·健全内部控制制度及其效果第41-43页
结论第43-44页
参考文献第44-45页
致谢第45-46页

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