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公司治理对上市公司内部控制缺陷影响的实证研究

摘要第1-5页
Abstract第5-9页
1 绪论第9-19页
   ·研究背景及意义第9-10页
     ·研究背景第9-10页
     ·研究意义第10页
   ·文献综述第10-16页
     ·国外文献综述第11-13页
     ·国内文献综述第13-16页
     ·文献述评第16页
   ·研究内容及思路第16-18页
   ·研究方法及创新点第18-19页
     ·研究方法第18页
     ·创新点第18-19页
2 相关概念界定与理论基础第19-25页
   ·相关概念界定第19-22页
     ·公司治理第19-20页
     ·内部控制第20-21页
     ·内部控制缺陷第21-22页
   ·相关理论基础第22-25页
     ·委托代理理论第22-23页
     ·信号传递理论第23-24页
     ·利益相关者理论第24-25页
3 公司治理对上市公司内部控制缺陷影响的理论分析第25-33页
   ·上市公司内部控制缺陷信息披露制度的演进第25-26页
     ·证监会关于上市公司内部控制缺陷信息披露的规定第25-26页
     ·证券交易所关于上市公司内部控制缺陷信息披露的规定第26页
     ·财政部关于上市公司内部控制缺陷信息披露的规定第26页
   ·公司治理对上市公司内部控制缺陷的影响机理第26-33页
     ·内部公司治理对上市公司内部控制缺陷的影响机理第27-30页
     ·外部公司治理对上市公司内部控制缺陷的影响机理第30-33页
4 公司治理对上市公司内部控制缺陷影响的实证分析第33-45页
   ·研究假设第33-35页
     ·内部公司治理对上市公司内部控制缺陷影响的研究假设第33-34页
     ·外部公司治理对上市公司内部控制缺陷影响的研究假设第34-35页
   ·实证研究设计第35-38页
     ·样本选择与数据来源第35-36页
     ·变量选择及定义第36-37页
     ·模型的构建第37-38页
   ·实证结果和分析第38-45页
     ·描述性统计及分析第38-40页
     ·多元线性回归分析第40-44页
     ·小结第44-45页
5 完善公司治理以提高内部控制水平的建议第45-47页
   ·完善内部公司治理第45-46页
   ·完善外部公司治理第46-47页
6 结论第47-49页
参考文献第49-55页
附录第55-67页
作者攻读学位期间发表论文清单第67-69页
致谢第69页

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