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公司治理结构中的审计机制研究

摘要第1-4页
Abstract第4-8页
1 绪论第8-15页
   ·选题背景第8页
   ·研究的目的及意义第8-9页
     ·研究目的第8-9页
     ·研究的意义第9页
   ·国内外研究现状第9-12页
     ·国外研究现状第9-11页
     ·国内研究现状第11-12页
   ·研究的方法及内容第12-15页
     ·研究的方法第12-13页
     ·研究的内容第13-15页
2 公司治理结构中的审计机制研究的相关理论第15-21页
   ·委托代理理论与公司治理第15-16页
   ·公司治理结构的概念及模式第16-19页
     ·公司治理结构的概念第16-18页
     ·公司治理结构的模式第18-19页
   ·审计机制的含义及分类第19-20页
     ·审计机制的含义第19页
     ·审计机制的分类第19-20页
   ·本章小结第20-21页
3 公司治理结构中不同审计机制的运行及比较第21-29页
   ·以股东为主体的审计机制的结构与运行第21-23页
     ·审计路径中的审计权安排第21-22页
     ·审计路径中审计权保障机制第22页
     ·财务审计和管理审计目标及其实现机制第22-23页
   ·以经营者为主体的审计机制的运行第23-25页
     ·经营者的审计权第23-24页
     ·经营者的审计权保障机制第24-25页
   ·以董事会为主体的审计机制的结构与运行第25-26页
     ·董事会的审计权和审计权保障机制第25页
     ·董事会为主体的财务审计目标实现机制第25-26页
   ·以监事会为主体的审计机制的结构与运行第26-27页
   ·不同审计机制运行比较分析第27-28页
   ·本章小结第28-29页
4 公司治理结构中审计机制的现实矛盾分析第29-40页
   ·我国公司治理结构的模式第29页
   ·我国公司治理结构的缺陷第29-32页
     ·审计委托人缺位,内部人控制问题严重第29-30页
     ·治理结构失衡,监事会功能错位第30-31页
     ·不成熟的资本市场造成公司治理结构的不完善第31-32页
   ·审计委员会制度运行过程中存在的问题及分析第32-36页
     ·审计主体结构不合理第33-34页
     ·审计目标和审计客体不明第34-35页
     ·审计路径畅通的重要阻碍第35-36页
   ·独立董事制度的运用及存在的问题分析第36-38页
     ·我国独立董事制度实施现状第36页
     ·我国推行独立董事制度存在的问题第36-38页
   ·本章小结第38-40页
5 公司治理结构中审计机制的重构第40-46页
   ·公司治理结构中审计机制重构的必要性第40页
   ·公司治理结构中审计机制的理论框架及其优势第40-41页
   ·现有制度的优化及机制的变革第41-43页
     ·监事会的重新定位第41-42页
     ·董事会的重新定位第42页
     ·加强公司内部的制度建设第42-43页
     ·科学确定对经营者的报酬激励机制第43页
     ·强化共同管理机制第43页
   ·公司治理结构中审计机制运行的环境支持第43-45页
     ·从法律环境保证审计机制的运行第43-44页
     ·从政治环境保证审计机制的运行第44-45页
   ·本章小结第45-46页
结论第46-47页
参考文献第47-49页
攻读学位期间发表的学术论文第49-50页
致谢第50-51页

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