第一章 绪论 | 第1-10页 |
1.1 选题背景及研究意义 | 第8页 |
1.2 研究内容 | 第8-9页 |
1.3 论文结构 | 第9页 |
1.4 研究方法思路 | 第9-10页 |
第二章 项目财务评价的基本方法 | 第10-16页 |
2.1 项目评价的基础资料 | 第10-11页 |
2.2 项目盈利能力分析 | 第11-13页 |
2.3 项目偿债能力分析 | 第13-14页 |
2.4 敏感性分析方法 | 第14-15页 |
2.5 盈亏平衡分析方法 | 第15-16页 |
第三章 项目背景及市场预测 | 第16-27页 |
3.1 项目背景 | 第16-17页 |
3.2 市场预测 | 第17-25页 |
3.2.1 中国汽车行业整体状况分析 | 第17-18页 |
3.2.2 各种车型的发展趋势 | 第18-19页 |
3.2.3 增压器的作用以及在国外的应用状况 | 第19-20页 |
3.2.4 我国增压器产品的市场状况及未来前景预测 | 第20-21页 |
3.2.5 本次合资项目的市场定位 | 第21-22页 |
3.2.6 竞争对手分析 | 第22-23页 |
3.2.7 市场风险分析 | 第23-24页 |
3.2.8 项目的营销策略分析 | 第24-25页 |
3.2.9 预测结论 | 第25页 |
3.3 产品选型 | 第25-27页 |
第四章 项目方案及投资预算 | 第27-38页 |
4.1 项目方案 | 第27-35页 |
4.1.1 生产纲领 | 第27页 |
4.1.2 协作配套 | 第27-28页 |
4.1.3 动能供应 | 第28-29页 |
4.1.4 技术费用 | 第29页 |
4.1.5 主要设备汇总 | 第29页 |
4.1.6 建筑面积 | 第29-30页 |
4.1.7 人员 | 第30-31页 |
4.1.8 全厂耗水量 | 第31-32页 |
4.1.9 采暖通风与空调投资 | 第32页 |
4.1.10 动力工程投资估算 | 第32页 |
4.1.11 电气工程投资估算 | 第32-33页 |
4.1.12 热工自动化投资估算 | 第33页 |
4.1.13 计算机系统与通信工程投资估算 | 第33-34页 |
4.1.14 外购能源 | 第34-35页 |
4.1.15 人员培训与技术援助 | 第35页 |
4.2 投资估算 | 第35-37页 |
4.2.1 投资构成 | 第35-36页 |
4.2.2 新增建设投资估算依据 | 第36-37页 |
4.3 资金筹措 | 第37-38页 |
第五章 财务评价及结论 | 第38-59页 |
5.1 财务评价参数的选取 | 第38-39页 |
5.1.1 评价方法 | 第38页 |
5.1.2 项目计算期 | 第38页 |
5.1.3 销售收入测算 | 第38页 |
5.1.4 产品成本及期间费用测算 | 第38-39页 |
5.1.5 流动资金估算 | 第39页 |
5.1.6 税率的确定 | 第39页 |
5.2 财务评价 | 第39-40页 |
5.3 其它分析 | 第40-58页 |
5.3.1 偿债能力分析 | 第40页 |
5.3.2 不确定分析 | 第40-41页 |
5.3.3 风险分析 | 第41-58页 |
5.4 财务评价结论 | 第58-59页 |
第六章 论文总结及展望 | 第59-61页 |
参考文献 | 第61-64页 |
摘要 | 第64-67页 |
ABSTRACT | 第67-70页 |
致谢 | 第70页 |