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我国商业银行内部控制评价研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第10-20页
    1.1 选题背景及意义第10-11页
        1.1.1 研究背景第10-11页
        1.1.2 研究意义第11页
    1.2 国内外研究综述第11-17页
        1.2.1 内部控制评价研究现状第11-15页
        1.2.2 商业银行内部控制评价研究现状第15-17页
        1.2.3 文献述评第17页
    1.3 研究内容第17页
    1.4 研究思路与框架第17-18页
    1.5 研究方法第18-19页
    1.6 创新点第19-20页
第2章 内部控制评价的理论分析第20-26页
    2.1 内部控制评价的概念及理论基础第20-22页
        2.1.1 内部控制评价的概念第20页
        2.1.2 内部控制评价的理论基础第20-22页
    2.2 商业银行内部控制评价概述第22-25页
        2.2.1 商业银行内部控制评价的概念第22页
        2.2.2 商业银行内部控制评价的原则第22-23页
        2.2.3 商业银行内部控制评价的思路与内容第23-25页
    2.3 本章小结第25-26页
第3章 商业银行内部控制评价指标体系第26-33页
    3.1 商业银行内部控制评价指标体系的构建第26-29页
        3.1.1 构建结果评价指标第26-27页
        3.1.2 构建过程评价指标第27-29页
    3.2 层次分析法应用分析第29-31页
    3.3 灰色关联分析法应用分析第31-32页
    3.4 两种方法在商业银行内部控制评价中的适用性分析第32页
    3.5 本章小结第32-33页
第4章 商业银行内部控制状况实证研究第33-48页
    4.1 样本选择及数据来源第33页
    4.2 商业银行内部控制评价现状概述第33-38页
        4.2.1 商业银行内部控制评价整体现状第34-35页
        4.2.2 商业银行内部控制评价具体分析第35-38页
        4.2.3 商业银行内部控制评价优点与不足第38页
    4.3 内控评价模型构建及数据处理第38-46页
        4.3.1 运用层次分析法确定指标权重第38-41页
        4.3.2 运用灰色关联分析法评价过程第41-46页
    4.4 研究结论及分析第46-47页
    4.5 本章小结第47-48页
第5章 我国商业银行内部控制评价改进建议第48-51页
    5.1 完善内控评价体系的建设第48页
    5.2 增强风险评估的灵活性第48-49页
    5.3 加强对控制活动的管理第49页
    5.4 加强信息系统建设,落实问题整改机制第49-50页
    5.5 本章小结第50-51页
第6章 研究成果及展望第51-53页
    6.1 研究成果第51页
    6.2 展望第51-53页
参考文献第53-56页
附录第56-60页
致谢第60页

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