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长春D公司XX集团贷款项目风险控制研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第11-17页
    1.1 研究背景第11-12页
    1.2 研究意义第12-13页
    1.3 国内外研究综述第13-15页
        1.3.1 国外研究综述第13-14页
        1.3.2 国内研究综述第14-15页
    1.4 研究思路与结构安排第15-16页
    1.5 研究方法第16-17页
第2章 项目管理风险相关理论分析第17-21页
    2.1 项目管理基础理论第17-18页
    2.2 项目管理风险理论第18-21页
        2.2.1 风险概述第18-19页
        2.2.2 项目风险管理第19-21页
第3章 长春D公司XX集团贷款项目的风险识别第21-31页
    3.1 XX集团贷款项目的基本情况第21-24页
        3.1.1 XX集团贷款申报情况第21页
        3.1.2 XX集团组织架构及股东构成情况第21-23页
        3.1.3 XX集团股东信用情况第23页
        3.1.4 XX集团地产项目情况第23-24页
    3.2 XX集团贷款项目主要风险分析流程第24-26页
        3.2.1 XX集团财务状况评估第24-25页
        3.2.2 XX集团贷款项目建设条件评估第25-26页
    3.3 XX集团贷款项目面临的主要风险分析第26-31页
        3.3.1 政策性风险第26-28页
        3.3.2 周期性风险第28页
        3.3.3 财务风险第28-29页
        3.3.4 管理和操作风险第29页
        3.3.5 其他风险第29-31页
第4章 长春D公司XX集团贷款项目风险成因分析第31-36页
    4.1 长春D公司管理与操作因素第31-33页
        4.1.1 D公司经营管理制度不完善第31-32页
        4.1.2 风险管控责任落实不到位第32页
        4.1.3 风险管理审核环节不完善第32-33页
        4.1.4 风险控制措施执行不到位第33页
    4.2 XX集团经营管理因素第33-34页
    4.3 贷款的政策性与周期性因素第34-36页
        4.3.1 政策性因素第34-35页
        4.3.2 周期性因素第35-36页
第5章 长春D公司XX集团贷款项目风险控制措施第36-43页
    5.1 规范贷款前的信用调查步骤与程序第36-38页
        5.1.1 准入调查与审批第36-37页
        5.1.2 合作关系建立第37页
        5.1.3 信用调查第37-38页
    5.2 严格把控贷款中的审批方式与流程第38-40页
        5.2.1 审查合作方案第38-39页
        5.2.2 审查评定意见第39-40页
    5.3 加强贷款后的管理与风控措施执行第40-43页
        5.3.1 贷款检查与回收第40-41页
        5.3.2 在建项目动态监控第41-42页
        5.3.3 合作项目风险监测第42-43页
第6章 XX集团贷款项目风险控制措施执行保障第43-46页
    6.1 管理保障第43页
    6.2 财务保障第43-44页
    6.3 人员保障第44-46页
第7章 结论与展望第46-48页
    7.1 结论第46-47页
    7.2 展望第47-48页
参考文献第48-51页
致谢第51页

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