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G财产保险公司业务经营环节内部控制研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
1 绪论第11-16页
    1.1 选题背景第11页
    1.2 研究目的与意义第11-12页
    1.3 研究内容与方法第12-13页
        1.3.1 研究内容第12页
        1.3.2 研究方法第12-13页
        1.3.3 创新点第13页
    1.4 文献综述第13-16页
        1.4.1 国外有关研究综述第13-14页
        1.4.2 国内有关研究综述第14-16页
2 内部控制理论第16-22页
    2.1 内部控制的定义第16页
    2.2 内部控制的构成要素第16-17页
    2.3 内部控制理论的发展演变第17-19页
        2.3.1 内部控制理论的发展历程第17-18页
        2.3.2 我国企业内部控制发展阶段第18-19页
    2.4 内部控制的措施与方法第19-22页
3 我国财险公司发展现状及监管形势第22-25页
    3.1 我国保险公司及财险公司的发展现状第22-23页
        3.1.1 我国保险公司发展现状第22页
        3.1.2 我国财险公司发展现状第22-23页
    3.2 我国财险公司面临的监管形势第23-25页
        3.2.1 着眼事前预防,外部监管不断加力第23页
        3.2.2 着眼事中监测,监管能力快速提升第23-24页
        3.2.3 着眼化解风险,监管处罚日益严厉第24-25页
4 G财产保险公司业务经营环节内部控制现状及问题分析第25-43页
    4.1 我国财险公司业务经营环节内部控制现状第25-31页
        4.1.1 我国财险公司业务经营环节内部控制概述第25-26页
        4.1.2 我国财险公司业务经营环节内部控制监控重点第26-31页
    4.2 G财产保险公司基本情况及内部控制框架第31-33页
        4.2.1 G财产保险公司的基本情况第31-32页
        4.2.2 G财产保险公司的内部控制框架第32-33页
    4.3 G财产保险公司的监管处罚情况第33-35页
    4.4 G财产保险公司业务经营环节内部控制现状分析第35-43页
        4.4.1 G财产保险公司业务经营环节操作流程第36-38页
        4.4.2 G财产保险公司业务经营环节内部控制存在的问题第38-40页
        4.4.3 G财产保险公司业务经营环节内部控制问题原因分析第40-43页
5 G财产保险公司业务经营环节内部控制改进建议第43-50页
    5.1 规范营销渠道建设,降低违法违规事件第43-44页
        5.1.1 优化销售渠道管理模式,强化销售主体资质管理第43页
        5.1.2 实现远程出单系统管控,建立客户信息管理体系第43页
        5.1.3 规范互联网业务发展,加强银保项目评估考核第43-44页
    5.2 规范承保核保流程,前端把控业务风险第44-45页
        5.2.1 投保控制方面第44页
        5.2.2 核保控制方面第44页
        5.2.3 单证控制方面第44-45页
        5.2.4 后期稽核控制第45页
    5.3 优化理赔管控模式,建立事后稽核机制第45-46页
        5.3.1 理赔队伍专业化,提高理赔服务时效第45页
        5.3.2 理赔实务信息化,限制理赔权限设置第45页
        5.3.3 是加大核赔责任追究力度,未决赔款管控精细化第45-46页
        5.3.4 完善案件处理沟通机制,强化反欺诈能力建设第46页
    5.4 把控财务费用风险,促进合规经营管理第46-48页
        5.4.1 统筹进行财务规划,执行财务管控标准第47页
        5.4.2 严格公司资金管理,完善手续费支出流程第47页
        5.4.3 提升财务信息化水平第47-48页
    5.5 加强监管沟通,牢首风险底线第48-50页
        5.5.1 积极对接监管、不断加强沟通第48页
        5.5.2 切实提高认识,牢守风险底线第48页
        5.5.3 准抓重点问题、完善合规经营第48-50页
6 结论第50-51页
    6.1 研究结论第50页
    6.2 研究的不足第50-51页
参考文献第51-53页
后记第53-54页
攻读学位期间取得的科研成果清单第54页

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