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中小企业内部控制存在的问题及对策研究--基于杭州中小企业的调查数据

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
1 绪论第10-14页
    1.1 研究背景第10-11页
    1.2 研究目的和意义第11页
        1.2.1 研究目的第11页
        1.2.2 研究意义第11页
        1.2.3 本文创新点第11页
    1.3 研究内容及技术路线第11-14页
        1.3.1 研究内容第11-12页
        1.3.2 技术路线第12-14页
2 文献综述及理论基础第14-31页
    2.1 文献综述第14-26页
    2.2 理论基础第26-31页
        2.2.1 国内外内部控制的理论研究进展第26-28页
        2.2.2 内部控制的评价方法第28-31页
3 研究设计第31-36页
    3.1 研究样本第31-32页
    3.2 信度检验第32页
    3.3 研究方法第32-36页
        3.3.1 问卷调查第32-33页
        3.3.2 问卷设计第33-35页
        3.3.3 访谈第35-36页
4 调查结果分析第36-59页
    4.1 中小企业界定第36-37页
    4.2 结果分析第37-49页
        4.2.1 控制环境第37-40页
        4.2.2 风险评估第40-42页
        4.2.3 控制活动第42-46页
        4.2.4 信息与沟通第46-47页
        4.2.5 执行与监督第47-48页
        4.2.6 内部控制的设计与执行第48-49页
    4.3 综合分析第49-54页
    4.4 交互分析第54-59页
5 结论与对策建议第59-64页
    5.1 研究结论第59-61页
    5.2 政策建议第61-63页
    5.3 本文不足与展望第63-64页
致谢第64-65页
参考文献第65-70页
附录:笔者在读期间发表的学术论文及本文问卷设计第70-76页

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