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天津港W公司资金活动内部控制研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6页
第1章 绪论第9-15页
    1.1 选题背景和研究意义第9-11页
        1.1.1 选题背景第9-10页
        1.1.2 研究意义第10-11页
    1.2 国内外研究现状第11-14页
        1.2.1 国内对内部控制的研究现状第11-12页
        1.2.2 国外对内部控制的研究现状第12-14页
    1.3 研究内容与思路第14-15页
第2章 企业内部控制相关理论第15-21页
    2.1 内部控制的涵义与发展第15-17页
        2.1.1 内部控制涵义第15页
        2.1.2 内部控制发展第15-17页
    2.2 内部控制的原则及功能第17-19页
        2.2.1 内部控制原则第17-18页
        2.2.2 内部控制功能第18-19页
    2.3 资金活动内部控制的主要内容第19-21页
        2.3.1 资金活动内部控制意义及重要性第19页
        2.3.2 资金活动内部控制的总体要求第19页
        2.3.3 资金活动中存在的风险源第19-21页
第3章 W公司资金活动内部控制现状及问题分析第21-27页
    3.1 W公司简介及经营现状第21-22页
    3.2 W公司资金活动内部控制现状第22-25页
        3.2.1 筹资决策管理及审批控制流程第22页
        3.2.2 投资评价及执行管理控制流程第22-24页
        3.2.3 运营活动控制流程第24-25页
    3.3 W公司资金活动内部控制问题分析第25-27页
        3.3.1 公司在筹资模式和时间方面安排欠合理第25页
        3.3.2 公司经营中投资管控不严格第25页
        3.3.3 公司资金运营过程中的管控疏忽第25-27页
第4章 W公司资金活动内部控制措施第27-55页
    4.1 筹资活动控制措施第27-32页
        4.1.1 筹资活动的业务流程第27-29页
        4.1.2 筹资活动的主要风险及其控制措施第29-30页
        4.1.3 筹资业务的会计控制第30-32页
    4.2 投资活动控制措施第32-43页
        4.2.1 投资活动业务流程第32-34页
        4.2.2 投资活动的主要风险点及其控制措施第34-37页
        4.2.3 投资业务的会计控制第37-43页
    4.3 资金运营活动控制措施第43-55页
        4.3.1 资金运营活动的业务流程第43页
        4.3.2 资金运营内部控制的关键点及控制措施第43-45页
        4.3.3 资金运营的会计控制第45-55页
第5章 结论第55-57页
    5.1 本论文的总结第55页
    5.2 本论文的不足及研究展望第55-57页
参考文献第57-59页
致谢第59页

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