| 第一章 绪论 | 第1-15页 |
| ·研究背景与意义 | 第13页 |
| ·主要内容与框架 | 第13-15页 |
| 第二章 内部控制的理论综述 | 第15-24页 |
| ·内部控制理论基础 | 第15-17页 |
| ·系统论 | 第15页 |
| ·控制论 | 第15-16页 |
| ·委托代理理论 | 第16-17页 |
| ·内部控制发展历史 | 第17-19页 |
| ·内部牵制阶段 | 第17页 |
| ·内部控制阶段 | 第17-18页 |
| ·管理控制和会计控制阶段 | 第18页 |
| ·内部控制结构阶段 | 第18页 |
| ·内部控制整体框架阶段 | 第18-19页 |
| ·国内外内部控制理论研究现状 | 第19-24页 |
| ·国外内部控制理论研究现状 | 第19-21页 |
| ·国内内部控制理论研究现状 | 第21-22页 |
| ·小结 | 第22-24页 |
| 第三章 我国民营科技企业建立、完善内部控制的必要性研究 | 第24-38页 |
| ·民营科技企业概念 | 第24页 |
| ·我国民营科技企业发展现状、特点 | 第24-29页 |
| ·我国民营科技企业发展现状 | 第24-28页 |
| ·我国民营科技企业的特点 | 第28-29页 |
| ·民营科技企业内部控制存在的问题分析 | 第29-35页 |
| ·我国民营科技企业内部控制存在的问题 | 第29-34页 |
| ·原因分析 | 第34-35页 |
| ·我国民营科技企业建立完善内部控制的必要性 | 第35-38页 |
| 第四章 我国民营科技企业内部控制框架的构建 | 第38-52页 |
| ·构建原则 | 第38页 |
| ·构建主体 | 第38-39页 |
| ·构建客体 | 第39页 |
| ·构建内容 | 第39-49页 |
| ·企业治理机制 | 第40-41页 |
| ·组织结构与权责分派体系 | 第41-43页 |
| ·风险控制 | 第43-44页 |
| ·业务活动控制 | 第44-45页 |
| ·信息系统 | 第45-46页 |
| ·监督 | 第46-47页 |
| ·企业文化 | 第47-49页 |
| ·内部控制框架的评价 | 第49-52页 |
| 第五章 案例分析——用友内部控制框架实施实务 | 第52-57页 |
| 第六章 结论与展望 | 第57-60页 |
| ·本文的研究结论 | 第57-59页 |
| ·本文的未来研究展望 | 第59-60页 |
| 参考文献 | 第60-63页 |