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上海匹凸匹金融信息服务公司内部治理改进研究

摘要第5-6页
Abstract第6页
第1章 绪论第11-20页
    1.1 选题背景与研究意义第11-12页
        1.1.1 选题背景第11-12页
        1.1.2 研究意义第12页
    1.2 相关理论与实务综述第12-16页
        1.2.1 理论综述第12-14页
        1.2.2 实务综述第14-16页
    1.3 研究方法与研究内容第16-20页
        1.3.1 研究方法第16-18页
        1.3.2 研究内容第18-20页
第2章 匹凸匹金融信息服务公司内部治理环境分析第20-35页
    2.1 上海匹凸匹金融信息服务公司概况第20-25页
        2.1.1 公司基本情况第20-21页
        2.1.2 公司实际控制人和董事会第21-23页
        2.1.3 经营业绩第23-25页
    2.2 上海匹凸匹金融信息服务公司发展外部环境第25-30页
        2.2.1 宏观环境第25-26页
        2.2.2 行业发展第26-27页
        2.2.3 竞争态势第27-28页
        2.2.4 部门监管第28-30页
    2.3 上海匹凸匹金融信息服务公司内部治理现状第30-35页
        2.3.1 资产违规担保第30-31页
        2.3.2 子公司反复交易流失第31-32页
        2.3.3 货币资金占用情况第32-35页
第3章 匹凸匹金融服务公司内部治理改进方案设计第35-51页
    3.1 上海匹凸匹金融信息服务公司经营规划第35-36页
    3.2 上海匹凸匹金融信息服务公司内部治理改进思路第36-40页
        3.2.1 资产担保清查第36-37页
        3.2.2 资金核查第37-40页
        3.2.3 子公司内部治理第40页
    3.3 上海匹凸匹金融信息服务公司内部治理改进内容第40-51页
        3.3.1 董事会治理第40-42页
        3.3.2 股东关系准则第42-43页
        3.3.3 独立董事和监事会制度第43-46页
        3.3.4“隧道效应”规避第46-48页
        3.3.5 监管部门行为效果第48-51页
第4章 匹凸匹金融服务公司内部治理改进方案实施第51-60页
    4.1 上海匹凸匹金融服务公司内部治理改进的障碍第51-53页
        4.1.1 审计机构的独立性程度第51-52页
        4.1.2 独立董事的独立性程度第52-53页
    4.2 上海匹凸匹金融服务公司内部治理改进的保障第53-56页
        4.2.1 公司的规章制度建设第53-54页
        4.2.2 公司中小股东的职能第54-56页
        4.2.3 公司的外部环境监督第56页
    4.3 上海匹凸匹金融服务公司内部治理改进预期效果第56-60页
        4.3.1 内部治理的可控性第56-57页
        4.3.2 内部治理的有效性第57-60页
结论第60-62页
参考文献第62-65页
致谢第65页

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