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中小型台资企业内部审计程序研究

中文摘要第1-5页
英文摘要第5-6页
目录第6-7页
1 绪论第7-10页
   ·研究背景与研究动机第7-8页
   ·研究目的第8页
   ·研究的基本思路和框架第8-10页
2 内部审计的综述第10-33页
   ·国内外关于内部审计的研究第10-14页
   ·内部审计的范围及国际上的比较第14-22页
   ·内部审计与会计监督的关系第22-25页
   ·内部审计与公司治理的关联第25-33页
3 W公司实施财务会计内部审计案例分析第33-52页
   ·基本情况第33-38页
   ·公司财务会计内部审计执行程序第38-46页
   ·W公司实施财务会计内部审计发现的问题及改善建议第46-52页
4 结论第52-54页
参考文献第54-55页
致谢第55页

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