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上市公司内部控制问题研究--基于万福生科的案例研究

内容摘要第4-5页
ABSTRACT第5页
图表索引第8-9页
第一章 绪论第9-14页
    第一节 选题背景与研究意义第9-11页
        一、选题背景第9页
        二、研究意义第9-10页
        三、研究思路与方法第10-11页
    第二节 文献综述第11-14页
        一、国内外文献综述第11-13页
        二、文献评述第13-14页
第二章 内部控制相关理论第14-21页
    第一节 内部控制的演进第14-16页
        一、内部牵制阶段第14页
        二、内部控制阶段第14-15页
        三、内部控制结构阶段第15页
        四、内部控制整体框架阶段第15-16页
        五、企业风险管理框架阶段第16页
    第二节 我国内部控制法规框架第16-18页
    第三节 内部控制与风险管理第18-21页
        一、企业风险管理第18-19页
        二、内部控制与企业风险管理第19-21页
第三章 万福生科财务舞弊与内部控制第21-29页
    第一节 万福生科公司简况第21页
    第二节 万福生科财务舞弊案件 第21-29页
        一、事件回顾第21-24页
        二、背景分析第24-25页
        三、内部控制分析第25-29页
第四章 万福生科内部控制完善第29-34页
    第一节 完善万福生科内部控制体系第29-31页
        一、优化控制环境第29-30页
        二、健全风险管理体系第30页
        三、完善内部控制程序第30-31页
        四、加强信息沟通与交流第31页
    第二节 优化万福生科公司治理第31-34页
        一、建立健全委托代理关系第32页
        二、优化股权结构第32页
        三、增强独立董事的监管作用第32-33页
        四、整合内部监督资源第33-34页
结束语第34-35页
参考文献第35-38页
致谢第38页

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