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企业资产内部控制--以E公司为案例分析

封面第1-2页
暨南大学硕士学位论文第2-3页
独创性声明及学位文版权使用授权书第3-4页
中文摘要第4-6页
英文摘要第6-9页
第1章 资产内控的目的与相关理论第9-21页
   ·资产内控的目的第9-10页
     ·从管理及会计角度看资产内控的目的第9-10页
   ·内部控制管理相关理论第10-21页
     ·COSO报告第11-16页
     ·COCO指南第16-17页
     ·COSO报告与COCO指南”的区别第17页
     ·内部控制的目標第17-19页
     ·内部控制的要素所面对的应用问题第19-21页
第2章 E公司的资产内控问题分析第21-32页
   ·E公司的背景筒介第21-26页
     ·E公司营业活动第21-22页
     ·现金及收入内控的介绍第22-23页
     ·应收帐内控的介绍第23页
     ·库存内控的介绍第23-24页
     ·固定资产及样机内控的介绍第24-26页
   ·E公司的资产内部控制问题分析第26-29页
   ·E公司与同行业的比较分析第29-32页
第3章 借鉴日资公司的内控经验来改善E公司所面对的问题第32-39页
   ·日资公司的背景简介第32-33页
   ·银行帐及备用金的内部管理与控制第33-34页
   ·应收帐的内部管理与控制第34-35页
   ·库存的内部管理与控制第35-36页
   ·固定资产的内部管理与控制第36-37页
   ·样机的内部管理与控制第37-39页
第4章 E公司资产内部控制改善方案第39-45页
   ·宏观的改善方案第39-40页
   ·微观的改善方案第40-45页
     ·备用金及银行帐的内部控制改善方案第40-41页
     ·应收帐的内部控制改善方案第41页
     ·库存的内部控制的改善方案第41-42页
     ·固定资产的内部控制的改善方案第42-43页
     ·样机的内部控制的改善方案第43-45页
第5章 结论第45-47页
参考文献第47-50页
后记第50页

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