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公司治理视角下上市公司内部控制问题的探析

摘要第1-9页
Abstract第9-11页
0.引言第11-16页
   ·选题背景及意义第11-12页
   ·文献综述第12-15页
     ·国外文献综述第12-13页
     ·国内文献综述第13-14页
     ·文献述评第14-15页
   ·写作思路和研究方法第15-16页
     ·写作思路第15页
     ·研究方法第15-16页
1 公司治理与上市公司内部控制关系的分析第16-26页
   ·公司治理的基本概念第16页
   ·公司治理的理论基础第16-19页
     ·两权分离理论第17-18页
     ·委托代理理论第18页
     ·利益相关者理论第18-19页
   ·内部控制的理论基础第19-21页
     ·内部控制的产生第19-21页
     ·内部控制中的委托代理问题第21页
   ·公司治理与上市公司内部控制关系第21-26页
     ·公司治理与内部控制的区第21-22页
     ·公司治理与内部控制的联系第22-23页
     ·公司治理与内部控制的互动第23-26页
2 公司治理下上市公司内部控制的现状及原因分析第26-33页
   ·公司治理下我国上市公司内部控制的现状第26-28页
     ·内部控制意识在高管层面薄弱第26-27页
     ·内部控制缺乏有效的运行环境第27页
     ·内部控制制度执行力度较弱第27-28页
     ·内部控制信息披露不足第28页
   ·我国上市公司内部控制不足的原因分析第28-33页
     ·董事会独立性不够第28-29页
     ·监事会未能很好发挥监督作用第29-30页
     ·内部审计不健全第30-31页
     ·激励约束机制不健全第31-33页
3 国外公司治理模式下内部控制的分析第33-39页
   ·国外公司治理模式的特点及内部控制分析第33-37页
     ·外部监控型公司治理模式第33-34页
     ·内部监控型公司治理模式第34-36页
     ·家族式企业治理模式第36-37页
   ·国外公司治理模式中内部控制对我国的启示第37-39页
4 公司治理下我国上市公司内部控制完善对策第39-48页
   ·完善内部控制环境第39-41页
     ·优化股权结构第39页
     ·加强上市公司内部审计第39-40页
     ·注重管理者素质与品行塑造第40-41页
   ·从董事会角度完善内部控制第41-44页
     ·优化董事会结构第41-42页
     ·建立和完善独立董事制度第42-43页
     ·强化董事会专业委员会职能第43-44页
   ·从监事会角度完善上市公司内部控制第44页
   ·完善上市公司内部控制信息披露体系第44-46页
     ·规范上市公司的信息披露行为第45页
     ·加大上市公司内部控制信息披露的监管第45-46页
   ·建立有效的激励约束机制第46-48页
参考文献第48-51页
后记第51页

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