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民营企业内部会计控制的问题及对策--基于A公司的案例研究

摘要第1-6页
Abstract第6-9页
第1章 绪论第9-11页
   ·研究背景第9页
   ·选题的目的和意义第9-10页
   ·相关研究的现状第10-11页
第2章 内部会计控制概述第11-19页
   ·内部控制与内部会计控制的概念第11-15页
     ·内部控制的发展进程第11-14页
     ·本论文的内部控制和内部会计控制定义第14-15页
   ·内部会计控制的作用第15页
   ·内部会计控制的目标、原则和方法第15-19页
     ·内部会计控制的目标第15-16页
     ·内部会计控制的原则第16-17页
     ·内部会计控制的方法第17-19页
第3章 民营企业内部会计控制问题第19-22页
   ·控制环境问题第19-20页
   ·内部会计控制制度设计问题第20页
   ·财务风险意识问题第20页
   ·缺乏有效的合作机制第20-21页
   ·缺乏对内部会计控制评价制度第21-22页
第4章 A集团公司内部会计控制存在的问题及对策第22-30页
   ·A集团公司概况第22-23页
   ·集团内部会计控制存在的问题及成因分析第23-25页
   ·内部会计控制问题对集团经营造成的困境第25-27页
   ·改善内部会计控制的对策第27-30页
第5章 A集团公司内部会计控制体系重建第30-51页
   ·A集团公司内部会计控制的重点环节第30-31页
     ·货币资金第30页
     ·采购与付款第30页
     ·销售与收款第30页
     ·成本费用第30-31页
   ·重点环节内部会计控制的控制方法第31-47页
     ·货币资金控制第31-36页
     ·采购与付款控制第36-40页
     ·销售与收款控制第40-45页
     ·成本费用控制第45-47页
   ·建立内部会计控制评价制度第47-51页
     ·内部会计控制评价的定义第47-48页
     ·内部会计控制评价的内容第48-49页
     ·内部会计控制评价报告第49页
     ·内部会计控制制度的局限性第49-51页
第6章 研究结论第51-52页
参考文献第52-54页
致谢第54-55页
卷内备考表第55页

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