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中小企业板上市公司内部控制现状研究

摘要第1-6页
Abstract第6-9页
目录第9-10页
1 绪言第10-19页
   ·研究背景和意义第10-11页
   ·国内外研究综述第11-17页
   ·研究思路与方法第17-18页
   ·创新和不足之处第18-19页
2 中小企业板内部控制问卷调查的样本基本情况分析第19-23页
   ·样本公司上市年份分布分析第19页
   ·样本公司行业分布情况分析第19-20页
   ·样本公司实际控制人性质分析第20-21页
   ·样本公司规模情况分析第21-22页
   ·样本填表人职务分布分析第22-23页
3 中小企业板上市公司内部控制现状的调查分析第23-45页
   ·中小企业板上市公司对内部控制的认识情况分析第23-27页
   ·中小企业板上市公司内部控制建设现状分析第27-34页
   ·中小企业板上市公司内部控制执行现状第34-36页
   ·中小企业板上市公司内部控制信息披露现状第36-37页
   ·中小企业板上市公司上市行为对内部控制的影响分析第37-40页
   ·中小企业板上市公司对内部控制监管与建设的看法第40-45页
4 中小企业板上市公司内部控制现状的综合分析第45-53页
   ·中小企业板上市公司内部控制的基本评价第45-46页
   ·中小企业板上市公司内部控制现状主要存在问题第46-48页
   ·中小企业板上市公司内部控制现状的主要原因分析第48-51页
   ·新内部控制规范对中小企业板上市公司的潜在影响分析第51-53页
5 中小企业板上市公司内部控制监管的对策建议第53-59页
   ·多层次设置规范,构建内部控制监管制度第53-55页
   ·多角度强化执行,增加内部控制执行力第55-56页
   ·全方位落实问责机制,强化内部控制失效的惩戒力度第56-57页
   ·其他建议第57-59页
致谢第59-60页
参考文献第60-62页
附录:中小企业板上市公司内部控制情况调查问卷第62-70页

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