摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-9页 |
第一章 导论 | 第9-16页 |
一、研究背景与意义 | 第9页 |
二、国内外研究现状 | 第9-13页 |
三、研究思路与方法 | 第13-14页 |
四、研究创新与特色 | 第14-16页 |
第二章 内部控制审计相关理论基础 | 第16-25页 |
一、内部控制相关理论 | 第16-17页 |
二、内部控制审计相关理论 | 第17-25页 |
第三章 皖北煤电集团公司内部控制审计的现状分析 | 第25-33页 |
一、皖北煤电集团公司简介 | 第25-27页 |
二、皖北煤电集团公司内部控制现状分析 | 第27-31页 |
三、皖北煤电集团公司内部控制审计现状分析 | 第31-33页 |
第四章 皖北煤电集团公司内部控制审计存在的问题及原因分析 | 第33-39页 |
一、内部控制审计存在的问题 | 第33-37页 |
二、内部控制审计问题的原因分析 | 第37-39页 |
第五章 皖北煤电集团公司内部控制审计改进措施 | 第39-49页 |
一、解决问题的总体思路及策略 | 第39页 |
二、内部控制审计的改进措施 | 第39-49页 |
结论与展望 | 第49-50页 |
参考文献 | 第50-52页 |
附录 | 第52-58页 |
致谢 | 第58页 |