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皖北煤电集团公司内部控制审计研究

摘要第1-5页
Abstract第5-9页
第一章 导论第9-16页
 一、研究背景与意义第9页
 二、国内外研究现状第9-13页
 三、研究思路与方法第13-14页
 四、研究创新与特色第14-16页
第二章 内部控制审计相关理论基础第16-25页
 一、内部控制相关理论第16-17页
 二、内部控制审计相关理论第17-25页
第三章 皖北煤电集团公司内部控制审计的现状分析第25-33页
 一、皖北煤电集团公司简介第25-27页
 二、皖北煤电集团公司内部控制现状分析第27-31页
 三、皖北煤电集团公司内部控制审计现状分析第31-33页
第四章 皖北煤电集团公司内部控制审计存在的问题及原因分析第33-39页
 一、内部控制审计存在的问题第33-37页
 二、内部控制审计问题的原因分析第37-39页
第五章 皖北煤电集团公司内部控制审计改进措施第39-49页
 一、解决问题的总体思路及策略第39页
 二、内部控制审计的改进措施第39-49页
结论与展望第49-50页
参考文献第50-52页
附录第52-58页
致谢第58页

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