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S人寿保险公司内部财务控制研究

摘要第3-5页
ABSTRACT第5-6页
一、绪论第10-17页
    (一) 研究背景和意义第10-11页
        1. 研究背景和问题的提出第10页
        2. 研究意义第10-11页
    (二) 国内外研究现状第11-14页
        1. 国外研究现状第11-12页
        2. 国内研究现状第12-13页
        3. 国内外研究评述第13-14页
    (三) 研究方法和技术路线第14-15页
        1. 研究的技术路线第14页
        2. 研究方法第14-15页
    (四) 研究的主要内容第15页
    (五) 研究的创新之处第15-17页
二、内部财务控制理论概述第17-21页
    (一) 内部财务控制的相关概念第17-18页
        1. 内部控制的概念第17页
        2. 内部控制的构成要素第17-18页
        3. 内部财务控制的界定第18页
    (二) 人寿保险公司内部财务控制第18-21页
        1. 人寿保险公司内部财务控制的特点第18-19页
        2. 人寿保险公司内部财务控制原则及类别第19页
        3. 人寿保险公司内部财务控制的重要意义第19-21页
三、S人寿保险公司现行内部财务控制现状及问题分析第21-37页
    (一) S人寿保险公司内部控制现状第21-25页
        1. 公司概况第21-24页
        2. 公司内部控制及内部财务控制现状第24-25页
    (二) S人寿保险公司内部财务控制存在问题第25-30页
        1. 分支机构财务基础管理薄弱第25页
        2. 资金管理层级过多,效率降低第25-27页
        3. 预算编制不规范,执行不严谨第27-28页
        4. 业务费用管控不合理,易出现舞弊行为第28-29页
        5. 外部监管不断加强,不合规风险加大第29-30页
    (三) S人寿保险公司内部财务控制存在问题的原因分析第30-37页
        1. 外部原因第30-31页
        2. 内部原因第31-34页
        3. 耦合分析第34-37页
四、完善S人寿保险公司内部财务控制对策第37-43页
    (一) S人寿保险公司内部财务控制的目标及完善原则第37-38页
        1. 内部财务控制的目标第37页
        2. 完善公司内部财务控制应遵循的原则第37-38页
    (二) 完善公司内部财务控制对策第38-43页
        1. 加强财务基础工作管理第38页
        2. 规范资金管理制度第38-39页
        3. 规范预算管理办法第39页
        4. 加强费用管控第39-40页
        5. 规范岗位制约机制第40-41页
        6. 重视外部监管、强化合规管理第41页
        7. 加强财务控制信息化系统建设第41-43页
五、S人寿保险公司内部财务控制保障措施第43-51页
    (一) 强化内部财务控制理念第43-44页
    (二) 营造良好的文化氛围第44页
    (三) 强化财务管理培训第44-45页
    (四) 加强基层机构财务工作考核第45-48页
    (五) 制定内部财务控制评价机制第48-49页
    (六) 加强内部审计、完善监督机制第49-51页
六、结论第51-53页
    (一) 研究结论第51页
    (二) 局限性及有待进一步研究的问题第51-53页
注释第53-54页
参考文献第54-57页
致谢第57-58页

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