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我国私营企业内部控制框架设计--以A集团为例

中文摘要第1-5页
英文摘要第5-8页
1 绪论第8-16页
   ·问题的提出第8-9页
   ·内部控制概念的演变及国内研究现状第9-14页
     ·内部控制概念的演变第9-12页
     ·国内研究现状第12-14页
   ·本论文主要研究对象、思路与结构第14-15页
   ·本论文的创新第15-16页
2 中美内部控制法规的介绍与评述第16-25页
   ·美国内部控制法规体系的介绍与评述第16-20页
     ·《萨班斯法案》第16-17页
     ·COSO委员及IC-IF框架、ERM框架第17-19页
     ·SEC规则第19页
     ·审计准则公告第78号第19-20页
   ·中国内部控制法规体系介绍第20-22页
     ·《独立审计具体准则第9号》第20页
     ·内部会计控制规范第20-21页
     ·其它内部控制相关法规第21-22页
   ·中美国内部控制法规体系评述第22-24页
   ·本章小结第24-25页
3 我国私营企业内部控制框架设计第25-39页
   ·我国私营企业的发展现状第25-27页
   ·我国私营企业内部控制的主要问题及原因分析第27-31页
     ·我国私营企业公司治理不健全第27-30页
     ·我国私营企业普遍欠缺风险意识第30-31页
     ·我国私营企业内部会计控制系统不科学、全面第31页
   ·我国私营企业内部控制框架设计的目的第31页
   ·我国私营企业内部控制框架的设计原则第31-33页
     ·设计原则第31页
     ·设计原则选择原因的进一步解释第31-33页
   ·我国私营企业内部控制框架设计第33-37页
     ·控制环境第33-35页
     ·以风险管理为导向的控制活动第35-36页
     ·监督第36-37页
     ·信息和沟通第37页
   ·本章小结第37-39页
4 案例研究第39-60页
   ·A集团背景资料第39页
   ·A集团内部控制现状第39-42页
     ·控制环境现状第39-41页
     ·以风险管理为导向的控制活动现状第41页
     ·监督现状第41-42页
     ·信息和沟通现状第42页
   ·A集团内部控制存在的主要问题及原因分析第42-48页
     ·控制环境存在的主要问题及原因分析第42-43页
     ·以风险管理为导向的控制活动存在的主要问题及原因分析第43-47页
     ·监督存在的主要问题及原因分析第47页
     ·信息和沟通存在的主要问题及原因分析第47-48页
   ·A集团内部控制的对策及解决方案第48-58页
     ·控制环境的解决方案第48-49页
     ·以风险管理为导向的控制活动的解决方案第49-57页
     ·监督的解决方案第57-58页
     ·信息和沟通的解决方案第58页
   ·本章小结第58-60页
5 结论第60-61页
致谢第61-62页
参考文献第62-64页
独创性声明第64页
学位论文版权使用授权书.第64页

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