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M公司货币资金内部控制研究

摘要第1-6页
ABSTRACT第6-9页
第一章 绪论第9-15页
   ·研究背景第9-10页
   ·研究意义第10-11页
     ·货币资金业务内容第10-11页
     ·货币资金管理的重要性第11页
   ·货币资金内部控制理论概述第11-14页
     ·国外内部控制理论的发展第11-13页
     ·国内内部控制理论的发展第13-14页
   ·本文研究内容与方法第14-15页
第二章 M 公司货币资金内部控制现状第15-26页
   ·M 公司所属行业特点及基本状况第15-16页
     ·我国模具工业特点第15页
     ·我国模具工业基本状况简介第15-16页
   ·M 公司基本状况及组织结构第16-18页
     ·M 公司背景第16-18页
     ·M 公司组织结构第18页
   ·M 公司货币资金内部控制活动现状第18-25页
     ·M 公司货币资金内部控制简介第18-21页
     ·M 公司货币资金收入的内部控制第21-22页
     ·M 公司货币资金支出的内部控制第22-25页
   ·本章小结第25-26页
第三章 M 公司货币资金内部控制存在的问题及分析第26-42页
   ·货币资金内部控制目标、原则及内容第26-27页
   ·M 公司的货币资金内部控制环境分析第27-29页
   ·M 公司货币资金内部控制风险评估第29-33页
     ·货币资金内部控制评价标准及缺陷分类第29-30页
     ·评估方法第30-31页
     ·内部控制评估工作实施程序第31页
     ·M 公司货币资金内部控制自我评估第31-33页
   ·M 公司货币资金内部控制活动评价第33-36页
   ·M 公司货币资金内部控制信息与沟通第36-38页
   ·M 公司货币资金内部控制的内部监督第38-39页
   ·M 公司货币资金内部控制存在的薄弱环节第39-41页
   ·本章小结第41-42页
第四章 M 公司货币资金内部控制改进建议第42-49页
   ·M 公司货币资金内部控制薄弱环节的改进建议第42-43页
   ·建立和完善内部审计职能第43-46页
   ·建立内部控制实施的绩效考核机制第46-48页
     ·M 公司当前的绩效考核第46-47页
     ·建立内部控制实施的绩效考核机制第47-48页
   ·本章小结第48-49页
结论第49-50页
参考文献第50-52页
攻读博士/硕士学位期间取得的研究成果第52-53页
致谢第53-54页
答辩委员会对论文的评定意见第54页

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