M公司货币资金内部控制研究
摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-9页 |
第一章 绪论 | 第9-15页 |
·研究背景 | 第9-10页 |
·研究意义 | 第10-11页 |
·货币资金业务内容 | 第10-11页 |
·货币资金管理的重要性 | 第11页 |
·货币资金内部控制理论概述 | 第11-14页 |
·国外内部控制理论的发展 | 第11-13页 |
·国内内部控制理论的发展 | 第13-14页 |
·本文研究内容与方法 | 第14-15页 |
第二章 M 公司货币资金内部控制现状 | 第15-26页 |
·M 公司所属行业特点及基本状况 | 第15-16页 |
·我国模具工业特点 | 第15页 |
·我国模具工业基本状况简介 | 第15-16页 |
·M 公司基本状况及组织结构 | 第16-18页 |
·M 公司背景 | 第16-18页 |
·M 公司组织结构 | 第18页 |
·M 公司货币资金内部控制活动现状 | 第18-25页 |
·M 公司货币资金内部控制简介 | 第18-21页 |
·M 公司货币资金收入的内部控制 | 第21-22页 |
·M 公司货币资金支出的内部控制 | 第22-25页 |
·本章小结 | 第25-26页 |
第三章 M 公司货币资金内部控制存在的问题及分析 | 第26-42页 |
·货币资金内部控制目标、原则及内容 | 第26-27页 |
·M 公司的货币资金内部控制环境分析 | 第27-29页 |
·M 公司货币资金内部控制风险评估 | 第29-33页 |
·货币资金内部控制评价标准及缺陷分类 | 第29-30页 |
·评估方法 | 第30-31页 |
·内部控制评估工作实施程序 | 第31页 |
·M 公司货币资金内部控制自我评估 | 第31-33页 |
·M 公司货币资金内部控制活动评价 | 第33-36页 |
·M 公司货币资金内部控制信息与沟通 | 第36-38页 |
·M 公司货币资金内部控制的内部监督 | 第38-39页 |
·M 公司货币资金内部控制存在的薄弱环节 | 第39-41页 |
·本章小结 | 第41-42页 |
第四章 M 公司货币资金内部控制改进建议 | 第42-49页 |
·M 公司货币资金内部控制薄弱环节的改进建议 | 第42-43页 |
·建立和完善内部审计职能 | 第43-46页 |
·建立内部控制实施的绩效考核机制 | 第46-48页 |
·M 公司当前的绩效考核 | 第46-47页 |
·建立内部控制实施的绩效考核机制 | 第47-48页 |
·本章小结 | 第48-49页 |
结论 | 第49-50页 |
参考文献 | 第50-52页 |
攻读博士/硕士学位期间取得的研究成果 | 第52-53页 |
致谢 | 第53-54页 |
答辩委员会对论文的评定意见 | 第54页 |