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H水务公司内部控制问题与对策研究

摘要第3-4页
abstract第4页
第1章 绪论第7-15页
    1.1 研究背景和意义第7-8页
        1.1.1 研究的背景第7-8页
        1.1.2 研究的意义第8页
    1.2 国内外研究现状第8-13页
        1.2.1 国外研究现状第8-10页
        1.2.2 国内研究现状第10-13页
    1.3 研究内容与方法第13页
        1.3.1 研究内容第13页
        1.3.2 研究方法第13页
    1.4 研究创新点与不足第13-15页
第2章 内部控制概述第15-18页
    2.1 内部控制基本内涵第15-17页
        2.1.1 内部控制的含义第15页
        2.1.2 内部控制的基本要素第15-17页
    2.2 内部控制的作用第17-18页
第3章 H水务公司内部控制现状与问题分析第18-29页
    3.1 公司概况第18-19页
    3.2 H水务公司内部控制现状、问题分析第19-29页
        3.2.1 内部环境分析第19-22页
        3.2.2 风险评估分析第22-24页
        3.2.3 控制活动分析第24-25页
        3.2.4 信息沟通分析第25-27页
        3.2.5 内部监督分析第27-29页
第4章 H水务公司内部控制优化对策第29-36页
    4.1 健全内部控制环境第29-30页
    4.2 完善风险管理体系第30-32页
    4.3 保障控制活动实施第32-33页
    4.4 搭建信息沟通平台第33-34页
    4.5 强化监督管理职能第34-36页
第5章 内部控制优化的实施保障措施第36-41页
    5.1 精进产业技术第37页
    5.2 提升服务质量第37-38页
    5.3 优化企业文化第38-39页
    5.4 加强员工培训第39页
    5.5 强化外部审计第39-41页
第6章 结论与展望第41-43页
    6.1 结论第41-42页
    6.2 展望第42-43页
致谢第43-44页
参考文献第44-46页

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