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LWZ公司内部审计问题研究

摘要第1-6页
ABSTRACT第6-10页
绪论第10-14页
   ·选题背景及意义第10-11页
     ·选题背景第10页
     ·选题意义第10-11页
   ·文献综述第11-13页
     ·国外文献综述第11-12页
     ·国内文献综述第12-13页
   ·研究方法及主要内容第13-14页
     ·研究方法第13页
     ·主要内容第13-14页
第1章 内部审计相关理论第14-21页
   ·内部审计的作用及模式第14-17页
     ·内部审计的作用第14-15页
     ·内部审计的模式第15-17页
   ·内部审计的目标、内容及方法第17-21页
     ·内部审计的目标第17页
     ·内部审计的内容第17-18页
     ·内部审计的方法第18-21页
第2章 LWZ 公司内部审计现状第21-29页
   ·LWZ 公司简介第21-22页
   ·LWZ 公司内部审计的现状第22-29页
     ·LWZ 公司内部审计组织结构分析第22-23页
     ·LWZ 公司成本费用审计第23-26页
     ·执行实质性审计程序时发现的问题第26-27页
     ·LWZ 公司内部审计人员素质第27-29页
第3章 LWZ 公司内部审计存在的问题及原因第29-35页
   ·存在的问题第29-32页
     ·审计组织定位不清第29-30页
     ·忽略风险评估程序第30-31页
     ·内部控制评价标准不健全第31页
     ·内部审计规范缺乏强制性第31-32页
     ·审计工作人员的素质难以达到要求第32页
   ·原因分析第32-35页
     ·领导层对内部审计的重视不够第32-33页
     ·审计机构在治理结构中的定位限制其独立性的发挥第33页
     ·审计人员的数量和素质有所欠缺第33页
     ·企业面临的风险难以准确识别第33-34页
     ·上市时间较短及内部审计经验不足第34-35页
第4章 LWZ 公司内部审计问题的解决建议第35-38页
   ·将内部审计与外部审计相结合第35页
   ·制定人才建设计划第35-36页
   ·增强审计部的独立性第36-37页
   ·加强风险管理的意识,重视内部审计第37-38页
参考文献第38-41页
致谢第41-42页

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