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河南网通内部审计管理体系分析

中文摘要第1-5页
Abstract第5-7页
前言第7页
第一章 内部审计理论及研究现状第7-11页
   ·内部审计的定义及发展趋势第7-8页
   ·内部审计理论的研究现状第8-11页
     ·国际内部审计准则简介第8-9页
     ·国内内部审计准则简介第9页
     ·西方企业内部审计发展的主要成就第9-11页
第二章 河南网通内部审计管理现状及问题分析第11-18页
   ·河南网通简介第11-12页
   ·河南网通内部审计管理现状第12-17页
     ·河南网通内部审计机构管理第12-13页
     ·河南网通内部审计人员管理第13-14页
     ·河南网通内部审计活动管理第14-15页
     ·河南网通内部审计管理成效第15-17页
   ·河南网通内部审计管理体系存在的问题第17-18页
     ·机构及人员管理问题第17-18页
     ·内部审计活动管理问题第18页
第三章 改善河南网通内部审计管理体系的对策第18-25页
   ·改善河南网通内部审计管理体系的目的第18-19页
   ·河南网通内部审计目前面临的形势及特点分析第19-20页
     ·河南网通内部审计目前面临的形势第19页
     ·需关注的事项第19-20页
   ·改善河南网通内部审计管理体系的方法第20-25页
     ·准确定位内部审计职能第20-21页
     ·完善机构改革第21-22页
     ·加强内部审计人员管理第22-23页
     ·加强内部审计活动管理第23-25页
     ·强化内部审计信息化手段第25页
结束语第25页
致谢第25-27页
参考文献第27页

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